
老師好,我公司采購貨物收到專票一張,金額24000元,稅額4080元,價(jià)稅合計(jì)28080元,現(xiàn)在我公司只付款2萬,余款不付,具體的賬務(wù)處理是怎樣的?
答: 余款不付的計(jì)入營業(yè)外收入處理?;蛘呤前锤犊罱痤~做采購處理
老師,本月我司開具的銷項(xiàng)專票金額32394.7,稅額4211.3,價(jià)稅合計(jì)36606。已經(jīng)在金稅系統(tǒng)里作廢,請問這個(gè)我6月里該怎么賬務(wù)處理
答: 不做賬,沒有跨月發(fā)票作廢不做賬
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開了銷售專票價(jià)稅合計(jì)兩萬,但沒有購進(jìn)專票,這個(gè)兩萬最后怎么繳稅,最后怎么賬務(wù)處理
答: 你好,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那就需要按銷項(xiàng)稅額全額納稅 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款


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2018-04-12 14:46
江老師 解答
2018-04-12 14:48
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2018-04-12 14:55
江老師 解答
2018-04-12 14:56