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送心意

廖君老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-04-11 17:12

您好,這個(gè)金額也不大,直接做在24年,選管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  因?yàn)檫@個(gè)科目發(fā)生的頻率比較高,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  385.58   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  385.58

無敵小魔仙 追問

2024-04-12 09:03

老師我也是把這個(gè)385.58像您這樣做的,但是生成資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候負(fù)債類科目應(yīng)交稅費(fèi)科目是有數(shù)的,這個(gè)是怎么回事???我們待抵扣進(jìn)行稅有余額,我直接借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  385.58   貸:待抵扣進(jìn)行稅  385.58   這樣可以嗎

廖君老師 解答

2024-04-12 09:08

您好, 這個(gè)分錄的貸方是 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,有余額是對(duì)的呀,這個(gè)我們抵扣了,申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后賬就對(duì)了嘛
    
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   ,
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄  
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

無敵小魔仙 追問

2024-04-12 09:13

沒懂,老師你寫的太復(fù)雜了。

廖君老師 解答

2024-04-12 09:14

您好,好的,下面的分錄咱不用看,我就是解釋一下,現(xiàn)在這個(gè)分錄沒問題,我們申報(bào)表和賬是一樣的

無敵小魔仙 追問

2024-04-12 09:16

意思就是我們資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)期末余額有余額數(shù)是沒有問題的是嗎

廖君老師 解答

2024-04-12 09:16

您好,是的是的,沒有問題的哦

無敵小魔仙 追問

2024-04-12 09:22

那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的余額數(shù)什么時(shí)候可以沒有???

廖君老師 解答

2024-04-12 09:28

您好,下月我們申報(bào)有交增值稅時(shí)就沒有了呀

無敵小魔仙 追問

2024-04-12 09:29

我們交的增值稅是預(yù)繳增值稅啊

無敵小魔仙 追問

2024-04-12 09:30

這個(gè)是我們1月份發(fā)生的業(yè)務(wù),然后到2024.03的時(shí)候生成季度報(bào)表的時(shí)候還是有這個(gè)余額數(shù)的

廖君老師 解答

2024-04-12 09:35

您好,這個(gè)分錄是哪月做的呢,我們現(xiàn)在應(yīng)交增值稅科目余額就是這個(gè)金額嗎

無敵小魔仙 追問

2024-04-12 09:40

這個(gè)分錄是2024年1月份做的,在這這個(gè)分錄之前原來的應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)余額數(shù)是借方0.38,做完這個(gè)分錄之后是貸方385.2

廖君老師 解答

2024-04-12 09:43

您好,我們應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的余額是多少呢,我們之前就有0.38了,說明之前咱申報(bào)表和賬本來就不對(duì)了

無敵小魔仙 追問

2024-04-12 09:58

0.38是因?yàn)榱舻滞硕惿偻?.38,最后繳納增值稅多交了0.38

廖君老師 解答

2024-04-12 10:10

哦哦,那反這個(gè)調(diào)整掉嘛,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  -0.38    貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -0.38

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您好,這個(gè)金額也不大,直接做在24年,選管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 因?yàn)檫@個(gè)科目發(fā)生的頻率比較高, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 385.58 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 385.58
2024-04-11 17:12:12
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不可以做負(fù)數(shù)紅沖。 如果是沖回原來錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以原分錄紅字沖銷。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2016年第13號(hào)規(guī)定:進(jìn)項(xiàng)稅額是無法進(jìn)行紅沖操作的,企業(yè)只能按照正常流程行事
2023-10-25 10:16:22
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-04-13 22:33:52
您好 您已經(jīng)認(rèn)證了對(duì)方還可以紅沖?是當(dāng)月還是隔月?
2020-03-25 22:58:24
你好 具體的什么業(yè)務(wù)需要轉(zhuǎn)出
2021-09-27 18:36:21
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