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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-12 10:02

你好 
根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫(kù)存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫(kù)存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

剎那 追問(wèn)

2018-04-12 10:07

那成本那一塊呢,上年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在需要怎么樣操作?

鄒老師 解答

2018-04-12 10:10

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有誤嗎?

剎那 追問(wèn)

2018-04-12 10:15

收到的票面金額與暫估不附,暫估的比較多,

鄒老師 解答

2018-04-12 10:17

你好,你需要把之前的成本多結(jié)轉(zhuǎn)部分做沖銷(xiāo)分錄

剎那 追問(wèn)

2018-04-12 10:24

那這樣子,匯算清繳的時(shí)候是不是要將這部份多增的成本減出來(lái)?

鄒老師 解答

2018-04-12 10:27

你好,是的,需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整減少的

剎那 追問(wèn)

2018-04-12 10:32

如果在匯算清繳前把相關(guān)票據(jù)收到,是否還需要調(diào)少?

鄒老師 解答

2018-04-12 10:33

你好,不需要的,匯算清繳之前收到發(fā)票是可以正??鄢?/p>

剎那 追問(wèn)

2018-04-12 10:46

那我收到相關(guān)余下的票據(jù)后,又應(yīng)該如何做分錄?

鄒老師 解答

2018-04-12 10:49

你好,沖銷(xiāo)暫估,根據(jù)發(fā)票入賬就是了

剎那 追問(wèn)

2018-04-12 10:51

老師,我現(xiàn)在是 相關(guān)發(fā)票分次拿到,是拿到一部份就入賬,還是等到全部收齊之后再入賬?

鄒老師 解答

2018-04-12 10:52

你好,可以是根據(jù)取得的發(fā)票分次入賬

剎那 追問(wèn)

2018-04-12 10:54

這樣子,分次,未收到的部份需要先紅沖成本嗎?如果需要,紅沖成本后又收到發(fā)票又需要怎么操作呢?

鄒老師 解答

2018-04-12 11:05

你好,需要紅沖,然后取得發(fā)票做購(gòu)進(jìn),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

剎那 追問(wèn)

2018-04-12 11:06

老師,你的意思是指,收到多少就紅沖多少是嗎?

鄒老師 解答

2018-04-12 11:11

你好,是的,就是這個(gè)意思的

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你好。要做暫估入賬成本, 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品。 來(lái)了發(fā)票,再補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)稅額。不含稅金額如果跟暫估的有差異,調(diào)整成本。
2020-03-27 15:15:43
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-04-12 10:02:17
你好,是發(fā)票到了嗎?一九年的暫估?
2020-01-11 11:33:18
你好 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-06-19 13:06:32
然后你可以借應(yīng)付賬款暫估,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這就相當(dāng)于把去年的那個(gè)憑證給沖掉了,然后這個(gè)發(fā)票的話,你再借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
2022-02-24 11:02:13
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