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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-11 19:46

你好,你需要把制造費(fèi)用余額結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,計(jì)入存貨科目才是的

酸檸檬 追問

2018-04-11 19:51

老師那我錄入期初余額時(shí)是直接把制造費(fèi)用余額做到存貨科目嗎?做到存貨后本月正常做賬是需要調(diào)整什么科目嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 19:52

你好,是的 
需要做這個(gè)分錄  借;生產(chǎn)成本       貸;制造費(fèi)用

酸檸檬 追問

2018-04-11 19:57

老師我是今年1月?lián)Q的系統(tǒng),上年12月的余額是1月的期初余額,我發(fā)現(xiàn)12月的報(bào)表存貨欄金額比存貨和原材料金額多2435.9,剛好是制造費(fèi)用借方金額,我想說的是我錄入新系統(tǒng)期初余額時(shí)按12月余額錄入時(shí)是不是制造費(fèi)用單獨(dú)體現(xiàn)借方金額2435.9,存貨欄金額減少2435.9,請(qǐng)問這樣錄入正確嗎,對(duì)以后做賬有什么影響嗎

鄒老師 解答

2018-04-11 19:59

你好,你需要在存貨直接按加上制造費(fèi)用科目余額的金額填寫,這樣才是正確的

酸檸檬 追問

2018-04-11 20:05

那我在1月做賬時(shí)做這筆分錄:借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 這樣的話制造費(fèi)用貸方就有余額了呀,這筆分錄是在1月正常做賬前做的調(diào)整還是在正常做賬后做的呀,有點(diǎn)不明白呢

酸檸檬 追問

2018-04-11 20:15

老師:我確實(shí)不太懂,能不能再解答下,謝謝啦

鄒老師 解答

2018-04-11 20:54

你好,你之前制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)在借方余額,做了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄剛好是0,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)了呢 
正常做賬之前就需要做結(jié)轉(zhuǎn)的

酸檸檬 追問

2018-04-12 19:52

哦,好的,謝謝老師

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你好,你需要把制造費(fèi)用余額結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,計(jì)入存貨科目才是的
2018-04-11 19:46:23
您好,這不一定需要編制的,要在財(cái)務(wù)軟件生成的話,需要先做基礎(chǔ)設(shè)置的
2020-02-10 22:21:43
是的,同學(xué),公允價(jià)值變動(dòng)部分計(jì)入其他綜合收益,匯率變動(dòng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2019-06-26 19:55:06
你好,不平部分用未分配利潤(rùn)調(diào)平
2017-01-08 00:44:43
你好這個(gè)是對(duì)的,沒有問題
2020-07-05 11:41:10
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