老師我們有個(gè)公司,原因是個(gè)體戶,是核定征收,現(xiàn)在改成企業(yè),查賬征收,才開始做賬,沒(méi)有固定資產(chǎn)呢
心靈美的檸檬
于2024-04-07 09:16 發(fā)布 ??337次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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核定征收轉(zhuǎn)查賬征收固定資產(chǎn)臺(tái)帳怎么弄
2015-10-17 21:16:53

你好,那你現(xiàn)在有什么,你盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初就行,沒(méi)有的就是0。
2024-04-07 09:16:25

你好 ;? ?到時(shí) 就根據(jù)比如固定資產(chǎn)凈值去建賬錄入; 盤點(diǎn)所有數(shù)據(jù)? 期末 余額去建賬 ; 原來(lái)核定的時(shí)候沒(méi)有做賬嗎? ?
2022-03-21 17:20:14

您好,可以加速折舊的
2022-03-30 09:33:54

第一輪:
老師:核定征收轉(zhuǎn)查賬征收建賬要求根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上各項(xiàng)科目的余額,分別建立借、貸方兩個(gè)賬戶,根據(jù)實(shí)際情況確定建賬的科目級(jí)次和憑證字號(hào)的歸屬。固定資產(chǎn)建賬,實(shí)際上就是要把固定資產(chǎn)的購(gòu)置價(jià)值記錄在賬上,并將其分解為原值、累計(jì)折舊和凈值三個(gè)科目,并建立相應(yīng)的折舊憑證。
第二輪:
學(xué)員:折舊憑證的建立應(yīng)該如何處理?
老師:折舊憑證的建立應(yīng)該按照折舊計(jì)算方法,把原值記入折舊科目,把累計(jì)折舊記入原值科目,把凈值記入累計(jì)折舊科目。同時(shí)還要根據(jù)折舊計(jì)算方法,把折舊費(fèi)用記入應(yīng)交稅費(fèi)科目,以便計(jì)算稅金。
2023-03-24 13:21:34
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