
收到個稅返還的手續(xù)費(fèi),小規(guī)模填在哪里,手續(xù)費(fèi)計入到營業(yè)外收入,這個收入需要填到增值稅申報表么
答: 那個合計在開普票收入里邊申報
請問小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費(fèi)返還是這樣做分錄嗎?如果計入營業(yè)外收入,增值稅申報表里按無票收入申報,但是財務(wù)報表計入營業(yè)外收入,這樣會造成報表和增值稅申報的收入不一致的情況吧?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 你好,同學(xué),你個稅的稅費(fèi)也是在系統(tǒng)中申報的。是一致的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
關(guān)于個稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)做營業(yè)外收入,銷項(xiàng)按6%計算是嗎,那這個銷項(xiàng)在增值稅申報的時候怎么填列呢
答: 對的是的表一服務(wù)6%一行里面填寫 然后附表3第三行第一列加稅合計填寫。
老師您好!請問個稅手續(xù)費(fèi)報增值稅后要調(diào)到營業(yè)收入嗎?不然報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入和增值稅申報表的收入對不上?
#提問#小規(guī)模納稅人,個人所得稅手續(xù)費(fèi),做了營業(yè)外收入和增值稅,季末增值稅申報的時候這個金額填哪里
請問老師,企業(yè)收到個稅手續(xù)費(fèi)返還,用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,這個增值稅在季度增值稅申報表哪里填列呢
,個稅手續(xù)費(fèi)退做入營業(yè)外收入,要申報增值稅,在不開票收入那里填,轉(zhuǎn)換為不含稅收入再按6%報,這個是為什么是交增值稅而不是所得稅
稅務(wù)局的個稅手續(xù)費(fèi)退稅做在營業(yè)外收入,申報增值稅是填寫在‘未開具發(fā)票’這一欄嗎


尹四月 追問
2024-04-03 13:25
郭老師 解答
2024-04-03 13:25
郭老師 解答
2024-04-03 13:25
尹四月 追問
2024-04-03 13:27
郭老師 解答
2024-04-03 13:28
尹四月 追問
2024-04-03 13:29
郭老師 解答
2024-04-03 13:30
郭老師 解答
2024-04-03 13:30
尹四月 追問
2024-04-03 13:32
郭老師 解答
2024-04-03 13:33
尹四月 追問
2024-04-03 13:34
郭老師 解答
2024-04-03 13:34
郭老師 解答
2024-04-03 13:35
尹四月 追問
2024-04-03 13:38
郭老師 解答
2024-04-03 13:39
尹四月 追問
2024-04-03 13:40
郭老師 解答
2024-04-03 13:43