
我們收入是9%稅率開(kāi)票的建筑服務(wù)機(jī)械租賃,那匯算清繳收入A101010表的銷(xiāo)售收入填在哪個(gè)收入呢?是建造合同收入還是提供勞務(wù)收入呢?
答: 您好,是按勞務(wù)填寫(xiě)即可
2018年度公司銷(xiāo)售收入少報(bào)了,能在匯算清繳時(shí)候把無(wú)票的那部分收入在補(bǔ)報(bào)嗎
答: 你在收入那個(gè)表里面,把沒(méi)有申報(bào)過(guò)的收入填寫(xiě)上就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在三月份四月份沖紅了去年的一張銷(xiāo)售收入的票,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳,要怎么處理?。?/p>
答: 那我收入調(diào)整那個(gè)分錄,還需不需要做啊?這是去年的業(yè)務(wù), 只是購(gòu)買(mǎi)方人事變動(dòng)這賬一直掛在這里,然后后面價(jià)格方面調(diào)整了,快賬系統(tǒng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的科目,所以直接入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去了,然后我把他的差額調(diào)整到未分配利潤(rùn)里了,不知道現(xiàn)在做19年匯算清繳要不要把這兩次調(diào)整體現(xiàn)上去?
我2018年的銷(xiāo)售額多確認(rèn)了一萬(wàn)多的收入,現(xiàn)在匯算清繳填正確的數(shù)據(jù)還是填18年年末那個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)
我2018年的銷(xiāo)售額多確認(rèn)了一萬(wàn)多的收入,現(xiàn)在匯算清繳填正確的數(shù)據(jù)還是填18年年末那個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)
無(wú)票收入?yún)R算清繳上不需要調(diào)整吧?直接按照銷(xiāo)售收入計(jì)入收入就可以了對(duì)嗎

