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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-04-10 14:30

我們?cè)?7年收到水務(wù)公司開的專用發(fā)票,已入賬抵扣,年底也均結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,現(xiàn)在水務(wù)通知說可以享受每噸0.2元的退費(fèi),要把去年的發(fā)票沖紅,那我們這會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

張艷老師 解答

2018-04-10 14:31

當(dāng)時(shí)是怎么做分錄的?其實(shí)稅務(wù)公司可以開具紅字發(fā)票的,作為銷售返利處理的。

會(huì)計(jì) 追問

2018-04-10 14:40

我們這是做借:工程施工  貸:銀行存款 
水務(wù)公司開紅字發(fā)票,對(duì)于我們單位來說那成本不就相對(duì)應(yīng)的就少了

張艷老師 解答

2018-04-10 14:45

您當(dāng)時(shí)沒確定進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

會(huì)計(jì) 追問

2018-04-10 15:13

進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)已認(rèn)證

張艷老師 解答

2018-04-10 15:14

那您就做  借:工程施工  紅字  貸:銀行存款  紅字   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

會(huì)計(jì) 追問

2018-04-10 15:15

完整的是借:工程施工  80  應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 20  貸:銀行存款100

會(huì)計(jì) 追問

2018-04-10 15:17

成本這一塊兒已經(jīng)在年底結(jié)轉(zhuǎn)完畢了,這個(gè)是不是得做納稅調(diào)整

張艷老師 解答

2018-04-10 15:17

借:工程施工 -80  貸:銀行存款 -100   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 20

會(huì)計(jì) 追問

2018-04-10 15:20

還是說我可以在成本里面先負(fù)數(shù)掛著,等今年水費(fèi)發(fā)票來了再減

張艷老師 解答

2018-04-10 15:22

是的,做完分錄就是負(fù)數(shù)掛了,等發(fā)票來時(shí),在重新做分錄了。

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我們?cè)?7年收到水務(wù)公司開的專用發(fā)票,已入賬抵扣,年底也均結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,現(xiàn)在水務(wù)通知說可以享受每噸0.2元的退費(fèi),要把去年的發(fā)票沖紅,那我們這會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
2018-04-10 14:30:33
您好 借:材料采購(gòu) 50000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 65000 貸:銀行存款 565000 借:原材料470000 借:材料成本差異 30000 貸:材料采購(gòu)500000
2022-04-10 19:24:23
你好 借成本費(fèi)用類科目 貸銀行?
2022-02-25 09:07:19
你好,如果是材料,先入庫(kù) 借原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款 然后領(lǐng)用 借研發(fā)支出-費(fèi)用化或資本化支出--什么項(xiàng)目-直接投入等 貸原材料
2019-06-24 08:57:09
你好!借制造費(fèi)用等 貸應(yīng)付賬款。
2017-09-04 10:53:19
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