
2018年收到2017年的房租發(fā)票,做的會計科目用到了以前年度損益調整,那在2017企業(yè)所得稅申報時,在那一張表格調整呢?
答: 您好,填寫,A105000納稅調整項目明細表。
我2018年用以前年度損益調整 ,調了2017年的賬,我現(xiàn)在需要在2018年報2017年企業(yè)所得稅匯算清繳上填寫嗎?如果填寫 請問填寫那張表
答: 如果影響損益科目需要在17匯算清繳表填寫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年有一筆支出,在2018年做到以前年度損益調整科目,現(xiàn)在這部分支出要補交企業(yè)所得稅,請問我要更正那一年的所得稅報表?
答: 同學您好,您18年沒有進成本費用,不影響18年的利潤,17年您有沒有稅前扣除,現(xiàn)在需要納稅調整,那就調整17年度的

