
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)2017年11號憑證做錯了 當(dāng)時做的分錄是 借:管理費用-勞保費 貸:銀行存款 正確的分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款 付款之前把發(fā)票拿來的 這個現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬呢?會不會用到以前年度損益科目呢
答: 你好,要通過以前年度損益科目來調(diào)整,借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 ,借:以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配-未分配利潤,然后再做,借;應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
借,制造費用,貸銀行存款,這個分錄在跨年之后發(fā)現(xiàn)錯誤,應(yīng)該是管理費用,我現(xiàn)在調(diào)整,借制造費用負(fù)數(shù),借以前年度損益調(diào)整,可以嗎?
答: 你好 金額很大嗎?金額是多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年有一個老板培訓(xùn)費,當(dāng)時沒有發(fā)票直接借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,今年2月份發(fā)票到了,發(fā)票上日期是2月份的,現(xiàn)在直接借管理費用,貸應(yīng)收賬款行嗎?還用不用通過以前年度損益調(diào)整呢?
答: 你好,計入管理費用就是了


Lily 追問
2018-04-10 13:52
吳月柳 解答
2018-04-10 13:53
Lily 追問
2018-04-10 14:00
吳月柳 解答
2018-04-10 14:00
Lily 追問
2018-04-10 14:04
吳月柳 解答
2018-04-10 14:07