請問老師,我們5月申報出口,有采購發(fā)票,5月也開了出 問
你好,你現(xiàn)在是想做幾月份的憑證? 答
老師 請問采購合同和法人的投資款可以按次繳納印 問
你好嗯可以的,這個你采集的時候選擇就行。 答
老師 我們是電商企業(yè) 給客戶的運費是包郵的 但是 問
你好,你這個借銷售費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,應(yīng)付賬款。 答
老師請問小規(guī)模公司收到服務(wù)費同日開票直接計入 問
你好,可以的。不過不需要寫三級科目 答
老師請問工商年報的社保信息,填單位繳費基數(shù)就填1 問
是,填單位繳費基數(shù)就填1月 -12月單位部分的基數(shù) 答

已支付但是當(dāng)月未取得對方開具發(fā)票的,想將費用入賬,是用暫估入賬嗎?賬務(wù)處理方法: 借費用類科目,貸記銀行存款,等下個月收到發(fā)票后紅沖這筆分錄再重新記賬,還是說收到發(fā)票后將發(fā)票放到上個月的賬里就行?
答: 借:費用科目 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項 貸:銀行存款 發(fā)票到后 借:進項稅 貸:待轉(zhuǎn)進項
老師你好,請問之前買了一臺車,銀行存款已付一筆款,由于發(fā)票一直沒有開來,之前也一直暫估入賬,后來,把車退回去,要如何做賬呢:之前做的分錄:借:應(yīng)付賬款30000元,貸:銀行存款30000元,暫估入賬入了:借:固定資產(chǎn)50000元,貸:應(yīng)付賬款50000元
答: 你好,很高興為你解答 都進行紅沖處理就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付貨款給A公司,B公司做了暫估入賬,后來A公司說無法開票,如何調(diào)整分錄B公司之前已經(jīng)做了如下:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款
答: B 公司應(yīng)做如下調(diào)整: 沖銷暫估:借:庫存商品(紅字),貸:應(yīng)付賬款 - 暫估(紅字)。 調(diào)整科目:借:應(yīng)付賬款 - A 公司,貸:其他應(yīng)付款 - A 公司。 考慮稅務(wù):若暫估商品已銷售,匯算清繳時需調(diào)增應(yīng)納稅所得額;涉及進項稅額轉(zhuǎn)出,借:庫存商品等,貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。
給了預(yù)付款,暫估入賬了,現(xiàn)在怎么沖減借:預(yù)付賬款貸:銀行存款然后暫估入賬了借:庫存商品貸:預(yù)付賬款現(xiàn)在怎么沖減
銀行存款支付的貨款,但是沒有發(fā)票,我做暫估的時候是不是只暫估庫存商品,那么暫估時候的銀行存款少,實際支付的銀行存款多,這個多的部分計入預(yù)付賬款嗎?
老師:公司收到材料一批領(lǐng)用,支付了30萬元,我當(dāng)時是暫估入賬借:原材料-模板貸:銀行存款,請問如果2020年才收到發(fā)票,我怎么紅沖?
老師 ,請問暫估入賬一份未來的票,比如金額是1000元稅金是130元,款已付。借:原材料1000 貸:銀行存款1130。稅金的130如何入賬?謝謝

