
發(fā)生了幾筆招侍費,分錄合寫,借:管理費用業(yè)務招待費~500,管理費用業(yè)務招待費~200,管理費用業(yè)務招待費~171,貸:銀行存款~871,
答: 可以直接合并一筆寫分錄 借:管理費用——業(yè)務招待費 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
那是這么做的對嗎? 借:管理費用-業(yè)務招待費 1992.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅 119.55 貸:銀行存款 2112 轉出,借:管理費用-業(yè)務招待費 119.55 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 119.55
答: 你好,對的~業(yè)務招待費的進項稅額及轉出是這樣做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,借:管理費用-業(yè)務招待費 1000 應交稅費-進項 60 貸:銀行存款 1060 進項轉出:借:管理費用 60 貸:進項轉出 60 是這樣做分錄嗎?(完整沒)
答: 你好,單純的轉出是這樣做分錄 只是后面還需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出做結轉增值稅的分錄
制造業(yè),一張購買保健品的專票,勾選抵扣之后,借:管理費用-招待費 應交稅費--進項 貸:銀行存款為什么對進行稅額轉出?借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-進行稅額轉出
直接支付某某報銷費用是不是直接可以,1.借管理費用_開辦費-業(yè)務招待費,貸銀行存款;還是2.借管理費用_開辦費-業(yè)務招待費,貸其他應付款_某某,然后借其他應付款_某某,貸銀行存款
運營部做活動采購的禮品600元(收到了普通發(fā)票)分錄是借:管理費用——業(yè)務招待費 應交稅費貸:銀行還是借:銷售費用——業(yè)務招待費 應交稅費貸:銀行
利潤表中銷售費用下面沒有業(yè)務招待費這一列,管理費用下面的業(yè)務招待費應該只填管理費用業(yè)務招待費金額還是填銷售費用業(yè)務招待費和管理費用業(yè)務招待費合計金額?


CM 追問
2024-03-30 14:38
鄒老師 解答
2024-03-30 14:50