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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-29 17:09

借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

微信用戶 追問

2024-03-29 17:09

就只需要做這一筆嗎?

微信用戶 追問

2024-03-29 17:11

可以這樣做嗎?
借庫存商品負數(shù)  
    應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出正數(shù)
     貸應付賬款負數(shù)

郭老師 解答

2024-03-29 17:12

可以的可以這么做的。

微信用戶 追問

2024-03-29 17:16

但是他們說這樣做的:
借庫存商品負數(shù)
應交稅費、應交增值稅進項稅額負數(shù)
貸應付賬款
然后再做進項稅額轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2024-03-29 17:19

不需要,不需要,不需要

微信用戶 追問

2024-03-29 17:38

按照老師的那個來就可以了是吧,申報3月份稅款的時候報表那里也是要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2024-03-29 17:39

是的,對的,是這么做的。

微信用戶 追問

2024-03-29 17:41

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2024-03-29 17:43

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-03-29 17:09:03
為啥11月的發(fā)票還不入賬呢?
2023-01-14 09:36:52
對的是的,11月份的,在11月份里面,然后紅字發(fā)票的放到一月份
2023-01-14 09:45:34
你好 可以及時作廢處理?
2020-12-04 12:29:31
你好 跨月,不能作廢了,只能開紅字發(fā)票!
2020-05-08 09:20:30
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