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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-03-28 12:56

假設(shè)某納稅人提供了一項服務(wù),其總銷售額為100萬元。但根據(jù)稅法規(guī)定,該服務(wù)中有一些可扣除的項目,比如某些成本或費用,共計20萬元。如果按照扣除后的銷售額來計算年應(yīng)稅銷售額,那么應(yīng)稅銷售額就是80萬元。然而,根據(jù)規(guī)定,納稅人的應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額需要按照扣除之前的銷售額來計算,也就是100萬元。

Sunny鴻運滿堂 追問

2024-03-28 13:11

這個就是針對差額計稅的是嗎?這個研究的不是增值稅,只是在評定企業(yè)是否一般納稅人時候,按照扣除之前的評定年應(yīng)稅收入?

樸老師 解答

2024-03-28 13:14

同學(xué)你好

對的
是這樣的

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假設(shè)某納稅人提供了一項服務(wù),其總銷售額為100萬元。但根據(jù)稅法規(guī)定,該服務(wù)中有一些可扣除的項目,比如某些成本或費用,共計20萬元。如果按照扣除后的銷售額來計算年應(yīng)稅銷售額,那么應(yīng)稅銷售額就是80萬元。然而,根據(jù)規(guī)定,納稅人的應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額需要按照扣除之前的銷售額來計算,也就是100萬元。
2024-03-28 12:56:10
就是說你這個偶然發(fā)生的銷售無形資產(chǎn),這個也是作為你的銷售額來處理。
2022-03-23 10:01:43
這些項目對于一般企業(yè)而言是很少偶爾發(fā)生的,國家考慮到這一點了,所以納稅人有這些銷售額時,是不納入小規(guī)模納稅人強(qiáng)制升為一般納稅人的銷售額條件的。
2018-02-28 08:48:32
您好,這說法是錯誤的
2019-01-09 20:49:22
您好,就是比如說您是差額征收的,您開票的收入是1000,差額扣除的金額是800,您按差額200來計稅,但是您的收入還是1000
2019-07-04 22:38:55
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