
我一季度開票收入例如100萬,4月份沖紅20萬。那么我們當?shù)囟悇?wù)說讓我一季度申報時先按實際開票100萬報,到后面再申請退稅或者抵扣。那我按照100萬申報增值稅,那所得稅也是按照100萬預(yù)交嗎?如果我一季度填寫收入100萬,那么我在二季度就得少填20萬嗎,如果我二季度沒有收入,我就得填寫-20萬,報表就通不過。還是怎么申報?請幫忙解答!
答: 1.按照100萬申報增值稅,那所得稅也是按照100萬預(yù)交。 2.在二季度少填20萬,直接沖減二季度銷售額,無收入,-20萬,報表通不過,沒關(guān)系,找專管員后臺通過。
請問老師,本季度收入100萬,沖紅了去年12月份收入90萬,本季度報企業(yè)所得稅的時候我是按100萬報,還是10萬填寫企業(yè)所得稅報表
答: 你好 那么你本季度就按10萬來填寫所得稅申報表的 要減去紅沖的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我公司是湖北小規(guī)模納稅人 第一季度總收入20萬 其中無票收入10萬,第一季度已按20萬申報免稅收入。第二季度總收入30萬,其中無票收入5萬。第二季度補開上月未開票收入4萬,第二季度實際開票29萬 那第二季度要按多少申報收入的?
答: 你好,這個月按照實際收入29萬申報

