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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-26 18:47

遇到“查詢企業(yè)信息為空,請(qǐng)手動(dòng)輸入!”的提示時(shí),通常意味著系統(tǒng)未能自動(dòng)識(shí)別到您要報(bào)驗(yàn)的企業(yè)信息。為了解決這個(gè)問題,您可以按照以下步驟操作:

1. **確認(rèn)登錄信息**:確保您使用經(jīng)營(yíng)地報(bào)驗(yàn)戶的身份登錄電子稅務(wù)局,并且選擇正確的經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2. **手動(dòng)輸入企業(yè)信息**:如果系統(tǒng)無法自動(dòng)帶出信息,您需要手動(dòng)輸入企業(yè)相關(guān)信息進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。在電子稅務(wù)局的相應(yīng)界面中,根據(jù)提示填寫企業(yè)的相關(guān)資料。
3. **跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告**:如果您是跨區(qū)域經(jīng)營(yíng),需要在電子稅務(wù)局中找到“跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告”或類似的菜單項(xiàng),進(jìn)行新增報(bào)告并提交。
4. **報(bào)驗(yàn)登記操作**:在提交報(bào)告后,需要進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記。在電子稅務(wù)局中找到相關(guān)功能,如“已關(guān)聯(lián)外省跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告”,進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記操作。
5. **上傳附件資料**:在報(bào)驗(yàn)過程中,如果有需要上傳的附件資料,請(qǐng)按照規(guī)定上傳相應(yīng)的文件或證明。
6. **提交并等待審核**:完成以上步驟后,提交報(bào)驗(yàn)申請(qǐng),并等待主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核。審核通過后,狀態(tài)會(huì)變?yōu)椤耙褕?bào)驗(yàn)未反饋”,此時(shí)您可以查看跨區(qū)報(bào)驗(yàn)信息。

總的來說,如果以上步驟仍然無法解決問題,建議直接聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行咨詢,以獲得更具體的指導(dǎo)和幫助。在處理此類問題時(shí),確保所有操作符合當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定和要求,以免影響報(bào)驗(yàn)流程的正常進(jìn)行。

堅(jiān)禿頭果 追問

2024-03-26 19:02

謝謝老師詳細(xì)解答,我剛剛把日期改了之后就可以了,數(shù)據(jù)都彈出來了。

QQ老師 解答

2024-03-26 19:44

不客氣,歡迎下次提問解決了就好

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    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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