老師你好,我公司2月份升為一般納稅人,1月份的時(shí)候購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn),先付款了,還未開(kāi)票的,然后2月份開(kāi)了專票給我們公司,那我們就可以抵稅了,但是我1月份已經(jīng)入了固定資產(chǎn)了,因?yàn)檫@個(gè)不涉及每個(gè)月申報(bào)的增值稅申報(bào),我可以反結(jié)賬回去,借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀存這樣記賬嗎?
奇異果
于2024-03-26 11:19 發(fā)布 ??165次瀏覽
- 送心意
venus老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-03-26 11:21
你好,同學(xué),你可以1月做暫估,2月再做發(fā)票分錄
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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

您好,當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不做分錄
2019-03-12 14:08:15

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07

你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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