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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-08 21:21

您好,具體要盤點的數(shù)據(jù),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來。

姣姣 追問

2018-04-08 21:26

那我建立期初數(shù)據(jù)就是根據(jù)這些盤點出來的數(shù)據(jù)來建立嗎?實收資本那些還需不需要管的?

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 21:28

您好,是的,實收資本要管的,以上盤點的數(shù)據(jù),借貸方的差額,記入實收資本,或者利潤分配,或者其他應收款-老板姓名科目中。

姣姣 追問

2018-04-08 21:32

謝謝老師。那等我下個月盤點之后不懂的再問老師

王雁鳴老師 解答

2018-04-08 21:34

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加賣力,謝謝。

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相關問題討論
您好,具體要盤點的數(shù)據(jù),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來。
2018-04-08 21:21:54
您好,慢慢調(diào)整,就是期初使用稅務數(shù)據(jù),后期按賬上數(shù)據(jù)處理就行了。比如稅務中,其他應收款科目是100元,而實際上明細賬只有80元,可以再設置一個明細科目待處理其他應收款20元。期間,把這個處理掉,借:營業(yè)外支出-壞賬損失20元,貸:其他應收款-待處理其他應收款20元。就處理平了。
2017-06-23 21:24:16
你好; 盤點的數(shù)據(jù) 就錄入 系統(tǒng)期初去 ; 看下是否試算平衡了
2022-04-08 11:25:19
你庫存有什么,現(xiàn)金有多少
2019-07-20 07:19:44
如果初始庫存有實物,那么這個月開始時你可以根據(jù)實物去計算數(shù)量和金額,然后直接記錄在賬簿中。如果實物庫存沒有,則必須首先將實物轉化為賬戶金額,再記錄到賬簿中。
2023-03-20 18:40:27
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