
老師,我看到一個業(yè)務(wù)是:銷售部同事報銷業(yè)務(wù)招待費,有增值稅專用發(fā)票,這個業(yè)務(wù)招待費的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進項稅)?謝謝
答: 您好,學員,不可以,用于招待收到的專票,進項稅額是不可以抵扣的。
老師,業(yè)務(wù)招待費的進項稅額怎么轉(zhuǎn)出?借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 是這樣做分錄嗎??
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額13應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目
答: 你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)


無憂無慮 追問
2024-03-25 16:46
陳陳陳老師 解答
2024-03-25 16:50
無憂無慮 追問
2024-03-25 17:00
陳陳陳老師 解答
2024-03-25 17:05