
4月份認證的發(fā)票可以在3月份交稅的時候抵扣嗎?還是當(dāng)月認證必須當(dāng)月抵扣,抵扣的意思是?是不是就是把數(shù)字填到申報表里面嗎
答: 1、如果您采用的是勾選認證的話,在4月份申報期前勾選的,是可以計入3月份抵扣的。 2、當(dāng)月認證的是必須當(dāng)月抵扣的,抵扣就是可以抵減銷項稅額。需要填進增值稅納稅申報表的。
現(xiàn)在發(fā)票是當(dāng)月認證當(dāng)月抵扣的嗎?比如3月份認證的就必須3月份抵扣,在4月份做3月份賬時,計入3月份的抵扣報表中
答: 是的,認證的就必須當(dāng)月抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問增值稅發(fā)票是必須當(dāng)月認證當(dāng)月抵扣嗎?當(dāng)月認證但是當(dāng)月沒有抵扣是不是就不能抵扣了全額抵扣的也是必須當(dāng)月認證當(dāng)月抵扣嗎?
答: 沒有要求當(dāng)月認證當(dāng)月抵扣,當(dāng)月認證的沒抵扣形成留抵稅額,下期繼續(xù)抵扣
我想問問,當(dāng)月認證的 發(fā)票是什么當(dāng)月可以抵扣嗎?就是2月份認證的發(fā)票,3月15前報稅的時候可以抵扣?
問個事。如果是3月份的費用什么時候認證可可入3月份抵扣那如果4月份開的專票,在4月份報稅前認證可以抵扣3月份嗎老師是不是報完當(dāng)月的稅以后,比如11月23日認證抵扣的是不是11月份的稅
老師:增值稅專用發(fā)票必須是,當(dāng)期認證當(dāng)期抵扣嗎?如果我4.2號認證的發(fā)票,5 月份申報增值稅的時候忘記申報了。6月份申報5月份稅的時候可以抵扣嗎?


芳 追問
2018-04-08 18:06
張艷老師 解答
2018-04-08 18:14
芳 追問
2018-04-08 18:21
張艷老師 解答
2018-04-08 20:01