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      送心意

      江老師

      職稱高級會計師,中級會計師

      2018-04-07 15:41

      按15萬元暫估成本,沖銷暫估后, 
      再按發(fā)票的金額入賬

      夏天 追問

      2018-04-07 17:21

      3月份借:工程施工-合同成本-材料-15萬  貸:應付賬款-15萬     借:工程施工-合同成本-材料10萬    貸:應付賬款10萬    3月份剩下的5萬不要做處理嗎? 4月直接做借:工程施工-合同成本-材料5萬    貸:應付賬款5萬

      江老師 解答

      2018-04-07 17:33

      一、3月份分錄,沖銷前期的暫估 
      1、借:工程施工——合同成本——材料-150000 
       貸:應付賬款-150000  
      2、借:工程施工——-合同成本——材料100000  
              貸:應付賬款1000000 
      3、4月分錄: 
      借:工程施工——合同成本——材料50000 
       貸:應付賬款50000

      夏天 追問

      2018-04-07 17:47

      明白,3月暫估的成本有差異,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

      江老師 解答

      2018-04-07 19:08

      工程施工項目結(jié)束后,或者是開具發(fā)票后,才會進行結(jié)轉(zhuǎn)工程施工成本

      夏天 追問

      2018-04-07 20:01

      謝謝老師

      江老師 解答

      2018-04-07 22:29

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      2019-03-07 09:35:49
      你好!你這跨年了。你暫估的時候怎么做的分錄?
      2018-01-16 16:41:54
      你好,沒有票在正常入賬,只是不能稅前扣除
      2020-05-09 15:30:52
      紅沖原來的暫估分錄,然后按發(fā)票金額重新登記。
      2018-04-20 14:15:10
      你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做分錄
      2017-04-06 16:01:47
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