
老師,實(shí)務(wù)中一般什么時候計(jì)提盈余公積、分配現(xiàn)金股利?分配完利潤后,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)到將“利潤分配-提取盈余公積”和“利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利”結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”?
答: 你好,月末就結(jié)轉(zhuǎn)或者做完了計(jì)提分錄后及時結(jié)轉(zhuǎn)就行,都可以的
老師,請問一下,公司本年發(fā)生有利潤。(比如提取盈余公積100,應(yīng)付現(xiàn)金股利80)年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,借:本年利潤1000 貸:利潤分配-未分配利潤1000,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配借:借利潤分配-未分配利潤180 貸:利潤分配-提取盈余公積100 利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利80 計(jì)提時借:利潤分配-提取盈余公積100 利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利80 貸:盈余公積100 應(yīng)付股利80 ,實(shí)際支付時借:盈余公積100 應(yīng)付股利80 貸:銀行存款180 老師,是不是做完這最后一步,當(dāng)年的才算全部完成
答: 你好! 我看一下
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我想問一下,我這樣做分錄對不對,1、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤, 2、提取盈余公積,借:利潤分配-提取盈余公積,利潤分配-應(yīng)付利潤,貸;利潤分配-未分配利潤,3、分配利潤時 借;分配利潤-應(yīng)付利潤 貸;銀行存款/現(xiàn)金。 分配利潤時需要分三級科目嗎(分配利潤-應(yīng)付利潤-**股東)?
答: 1是對的,2,提取盈余公積,借:利潤分配-提取盈余公積,貸;盈余公積,3、分配利潤時 借;分配利潤-應(yīng)付利潤 貸;應(yīng)付股利,借,應(yīng)付股利,貸,銀行存款

