老師,我接手的賬務(wù)固定資產(chǎn)科目沒有明細,但是有余 問
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬、上個月退掉 問
你好你這個去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項?進項,這個進項票是不是開啥都 問
你好,,這個集用于集體福利,個人消費,免稅項目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國稅電話,說2024年 問
你好,這個你要更正申報個稅申報,然后更正匯算清繳。 答
請問木材廠開具收購發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計算抵扣 問
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時候再加計扣除1%。 答

銀行存款紅字沖銷借方金額該怎么做余額
答: 發(fā)生了什么業(yè)務(wù)需要紅字沖銷銀行存款
原來有一筆憑證的銀行存款做反了,(借:管理費用,貸:銀行存款)沖回(借:管理費用紅字,貸:銀行存款紅字)重新做是(借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入)現(xiàn)在管理費用有余額,如何沖平余額,本年利潤應(yīng)該如何處理?
答: 你好,做了相反的分錄,怎么管理費用會有余額呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,以前年度憑證錯了,現(xiàn)在紅沖之后,將正確分錄做完之后發(fā)現(xiàn)銀行存款賬上余額與實際余額相差分錄上的金額,之前的憑證是,借庫存現(xiàn)金10萬,貸應(yīng)收賬款10萬,借銀行存款10萬,貸庫存現(xiàn)金現(xiàn)金10萬,應(yīng)收賬款余額0,本月對賬發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款余額應(yīng)該是10萬,對方將10萬轉(zhuǎn)入公司銀行存款賬戶,遂將之前的憑證紅沖,做正確的分錄,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,做完之后銀行存款余額又對不上了
答: 您好,那你現(xiàn)在,等于說銀行存款多了吧


鹵蛋 追問
2018-04-04 15:00
張艷老師 解答
2018-04-04 15:01
鹵蛋 追問
2018-04-04 15:03
張艷老師 解答
2018-04-04 15:06
鹵蛋 追問
2018-04-04 15:09
張艷老師 解答
2018-04-04 15:17