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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-03-15 14:37

你好,只是認繳,還沒有實際繳納出資,是這種情況吧 

張滿珍 追問

2024-03-15 14:39

是的,沒有實際繳納

張滿珍 追問

2024-03-15 14:40

這種情況有風險嗎

鄒老師 解答

2024-03-15 14:40

你好,沒有實際繳納,根本不需要做這個分錄的

張滿珍 追問

2024-03-15 14:40

從19年一直掛到現(xiàn)在

鄒老師 解答

2024-03-15 14:40

你好,那就需要把之前錯誤的分錄沖銷掉才是的

張滿珍 追問

2024-03-15 14:50

那不就沒有實收資本

鄒老師 解答

2024-03-15 14:51

你好,只是認繳,還沒有實繳,本來就沒有實收資本的

張滿珍 追問

2024-03-15 14:51

那是19年做的分錄

鄒老師 解答

2024-03-15 14:51

你好,那就需要把之前錯誤的分錄沖銷掉才是的
(是針對這個回復,還有什么疑問嗎)

張滿珍 追問

2024-03-15 14:52

當時做現(xiàn)金10萬,其他應收款490萬,實收資本是500萬

鄒老師 解答

2024-03-15 14:55

你好,當時就不應當做實收資本的

張滿珍 追問

2024-03-15 15:01

但營來執(zhí)照上汪冊資本是500萬

鄒老師 解答

2024-03-15 15:01

你好,注冊資本500萬,實收資本是0,就不需要做實收資本的分錄啊

張滿珍 追問

2024-03-15 15:12

好,其他應付款長期掛賬有風險嗎110萬

鄒老師 解答

2024-03-15 15:12

你好,如果實際情況是這樣,是沒有什么風險的 

張滿珍 追問

2024-03-15 15:25

就是跟法人的往來款

鄒老師 解答

2024-03-15 15:25

你好,如果實際情況是這樣,是沒有什么風險的 
(是針對這個回復,有什么疑問嗎)

張滿珍 追問

2024-03-15 15:31

哦,交接時要注意些什么,對方是軟件做賬的,他的賬套是不是要交接給我,還是說有紙質(zhì)的憑證和明細賬就可以

鄒老師 解答

2024-03-15 15:32

你好,注意交接資料是完整而且正確的就可以了
(只會交接紙質(zhì)的)

張滿珍 追問

2024-03-15 15:38

財務報表的期初數(shù)和明細賬的期初數(shù)對不上

鄒老師 解答

2024-03-15 15:41

你好,那就需要問做賬的人,是什么原因?qū)е聦Σ簧狭?nbsp;

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你好; 你轉 實收做資本去即可 ; 比如借其他應付款貸 實收資本。 你其他應收款 是 貸方有余額嘛
2022-04-18 11:50:54
同學:您好。實際工作中也有做往來的?,F(xiàn)在的一般做法是:實收資本沒有到位時,企業(yè)一般不進行賬務處理,等實際收到實收資本。繳納印花稅。
2022-03-01 09:18:36
你好,如果公司沒有經(jīng)營,暫時的話沒有什么風險。如果開始經(jīng)營了就屬于抽逃資金,要盡快歸還哦。
2021-03-24 10:30:32
你 好 ?可以 借:其他應收款 貸:實收資本?
2021-03-04 08:37:27
同學你好 合并了的就不用進
2020-12-01 14:47:27
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