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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-11-16 11:30

按正常的采購銷售來處理就是了
借;庫存商品  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)  貸;應付賬款
借;應收賬款   貸;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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2015-11-16 11:30:38
你好,購進 借;庫存商品 貸;銀行存款等科目 銷售 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 結(jié)存=期初+購進-銷售,這個是不需要單獨做結(jié)存分錄的
2019-03-24 13:56:17
借;管理費用—辦公費 貸:銀行存款
2019-08-30 09:59:16
您好,借管理費用~辦公費,貸銀行存款。
2020-07-02 22:37:20
借:管理費用——辦公費 100 貸:庫存現(xiàn)金 100
2015-11-26 09:17:09
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