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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-03-11 10:52

同學,你好

支付的時候
借:應付職工薪酬
預付賬款
貸:銀行存款
取得發(fā)票的時候
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
借:管理費用-服務費
貸:預付賬款

醬醬 追問

2024-03-11 11:01

那我這不需要提前計提嗎?

醬醬 追問

2024-03-11 11:02

老師 派遣人員還是必須得通過應付職工薪酬核算嗎

小菲老師 解答

2024-03-11 11:03

同學,你好
派遣人員還是必須得通過應付職工薪酬核算嗎
需要的

醬醬 追問

2024-03-11 11:07

老師 那需要計提嗎~~

小菲老師 解答

2024-03-11 11:09

同學,你好
可以計提

醬醬 追問

2024-03-11 11:16

支付的時候再沖掉? 那這一部分的應付職工薪酬我也要作為工會經(jīng)費的基數(shù)是嗎?

小菲老師 解答

2024-03-11 11:18

同學,你好

嗯嗯,是的

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相關問題討論
那我這不需要提前計提嗎?
2024-03-11 11:01:05
同學你好 福利費的都不能抵扣 小規(guī)模本來就不能抵扣
2021-05-21 10:33:58
怎么做分錄
2021-10-31 12:17:03
您好,繳納的社保費應該記入您的成本,管理費應該是您的收入
2019-02-28 20:12:34
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-25 19:07:15
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