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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-03-07 16:32

你好,借管理費用。獎金,貸應(yīng)付職工薪酬獎金。
然后借,應(yīng)付職工薪酬,獎金貸,銀行存款,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。

舒心的羽毛 追問

2024-03-07 16:35

老師,我去年1月份的時候,發(fā)獎金的分錄,做成了,借利潤分配-未分配利潤,代:貸應(yīng)付職工薪酬獎金,,然后借,應(yīng)付職工薪酬,獎金貸,銀行存款?,F(xiàn)在還可以改嗎?

宋生老師 解答

2024-03-07 16:37

你好,補(bǔ)充去年的話可以這樣做,但是本身呢這樣做是不規(guī)范的。

舒心的羽毛 追問

2024-03-07 16:39

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?要怎么改,還是說可以不用改了

宋生老師 解答

2024-03-07 16:40

你好,一般你這樣做的話,問題不大,但是你申報了個稅了嗎?

舒心的羽毛 追問

2024-03-07 16:48

沒有申報。

宋生老師 解答

2024-03-07 16:49

你好你都沒有申報,你就不用再去搞這些了。你要有申報才行。

舒心的羽毛 追問

2024-03-07 16:54

老師,什么意思?我沒懂,意思是不用管了嗎?,那我現(xiàn)在做匯算清繳,這部分要調(diào)增嗎?

宋生老師 解答

2024-03-07 16:56

你好!是這樣的,你如果要稅前扣除,你要去申報才可以。不然不能稅前扣除

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你好,借管理費用。獎金,貸應(yīng)付職工薪酬獎金。 然后借,應(yīng)付職工薪酬,獎金貸,銀行存款,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅。
2024-03-07 16:32:52
您好,和工資一樣做,借應(yīng)付職工薪酬--工資獎金貸銀行存款應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
2020-02-15 12:25:12
你好,就按支付工資做賬務(wù)處理就是了 借應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018-05-08 10:45:42
同學(xué)好,借記管理費用-工資,代計應(yīng)付職工薪酬-工資,借記應(yīng)付職工薪酬,貸記現(xiàn)金,
2020-03-31 11:20:55
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
2022-10-10 11:06:44
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