
老師,您好! 我是勞務(wù)公司 ,工人平時預(yù)借的勞務(wù)費,會計做賬是按暫借款做的, 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 到年終時怎樣結(jié)轉(zhuǎn)為成本 ?
答: 同學(xué),你好 這個分錄,不結(jié)轉(zhuǎn)成本
勞務(wù)公司,發(fā)放民工工資,有部分人的是打到個人的銀行卡,有部分打到老板的銀行卡,由老板代發(fā),還有部分發(fā)現(xiàn)金,想問下打到老板銀行卡上的是發(fā)工資的時候一起出銀行存款,還是先當提現(xiàn),先掛到其他應(yīng)收款呢,分錄要怎么做才好
答: 分錄如下: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工上班途中受工傷,公司墊付20000元醫(yī)藥費,員工去社保局報銷了工傷保險錢,錢打入公司賬戶,公司收到錢如何入賬,之前墊付的20000元,如何沖賬,之前墊付時:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
答: 你好!你現(xiàn)在收到錢就做相反的分錄就可以了。 如果有差額再做差額的部分

