国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2024-03-04 15:59

 你好:
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理:

借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊,

貸:固定資產(chǎn)。

2、取得清理收入:

借:銀行存款,

貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。

3、發(fā)生清理支出:

借:固定資產(chǎn)清理,

貸:銀行存款。

4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:

借:資產(chǎn)處置損益  ,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目)

貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

Cindy 追問

2024-03-04 16:01

沒有殘值 折舊也全都計(jì)提完了

玲老師 解答

2024-03-04 16:02

是的呀,把計(jì)提的折舊轉(zhuǎn)出來就行了。那就是固定資產(chǎn)清理借方?jīng)]有金額。

Cindy 追問

2024-03-04 16:04

那分錄是怎樣的

玲老師 解答

2024-03-04 16:05

借: 累計(jì)折舊,

貸:固定資產(chǎn)。

2、取得清理收入:

借:銀行存款,

貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。

3、發(fā)生清理支出:

借:固定資產(chǎn)清理,

貸:銀行存款。

4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:

借:(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目)

貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你有殘值嗎 沒有殘值你沒有固定資產(chǎn)清理的
2019-06-22 15:11:44
你好! 是一樣的,這里的設(shè)備就是固定資產(chǎn)
2019-09-27 18:36:08
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)報(bào)廢: 借:營業(yè)外支出 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 減值: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 盤盈: 借:固定資產(chǎn) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:盈余公積 未分配利潤 盤虧 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2020-08-29 16:42:58
先是 借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),然后要把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理
2018-06-28 10:31:17
你好,學(xué)員,你說的是損益科目嗎
2022-02-28 21:07:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...