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清明風
于2018-04-01 11:46 發(fā)布 ??1339次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-04-01 11:50
具體的業(yè)務是什么,才好說分錄
清明風 追問
2018-04-01 13:49
應付貨款10萬元,銀行付6萬,其余未付。
2018-04-01 13:50
余款下次再付。
江老師 解答
2018-04-01 13:51
借:應付賬款60000 貸:銀行存款60000 這樣應付賬款貸方余額40000元,表示還需要支付的貨款40000元
2018-04-01 14:09
超市,應付A供應商10萬,扣費用商品入場費1萬元,已轉(zhuǎn)帳6萬元,余款3萬元下次再轉(zhuǎn)。分錄?
2018-04-01 14:12
這個1萬元的入場費應計你們的收入 借:應付賬款——XX供應商10000 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 這樣應付賬款只有貸方余額3萬元,只需要付3萬元平賬
2018-04-01 14:28
應付A供應商96933.20元,扣費用:商品入場費1800元,開業(yè)贊助200元,節(jié)慶費600元,DM費200元,正常銷售返利1938.66,尾款4.54,共4743.20,0637已轉(zhuǎn)4萬元,余款52190元下次再轉(zhuǎn)。
2018-04-01 14:30
0327已轉(zhuǎn)4萬元。
2018-04-01 14:33
你們是商場,扣的這些費用全部是你們的收入。做收入處理,沖減應付賬款
2018-04-01 14:41
上面的分錄怎么做?哪位老師幫下忙
2018-04-01 14:45
借:應付帳款96933.20?,貸:其他業(yè)務收入-入場費/其他業(yè)務收入-開業(yè)贊助.../營業(yè)外收入-尾款/共4743.20,銀行存款4萬元,應付帳款52190? 不對!
2018-04-01 14:51
一、應付賬款96933.20元,需要供應商開發(fā)票你們?nèi)胭~ 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款96933.20元 二、對于商場結(jié)算的費用 借:應付賬款4743.2 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 三、付貨款40000元 借:應付賬款40000 貸:銀行存款40000 四、96933.2-4743.2-40000=51290 應付賬款的余額是51290元 就是你們還需要支付的貨款
2018-04-01 15:28
老師,老師,指教下上面的分錄
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應付帳款10萬元,借:?,貸:銀行存款6萬元,應付帳款4萬元。借什么?
答: 具體的業(yè)務是什么,才好說分錄
公司有幾張銀行卡就應做幾本銀行存款日記帳嗎?
答: 您好!是的。不過您也可以在一本上面登幾個賬戶,如果1年也用不完一本的話
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款帳一比一結(jié)帳嗎?
答: 銀行存款日記賬,做好每筆都結(jié)出余額來,這樣比較清晰,老板問的時候,可以隨問隨答。
老師,之前老板借給人家的錢,沒記帳,現(xiàn)在錢還回來了。那借銀行存款,貸什么?
討論
老師,只要是我們單位轉(zhuǎn)帳的,都是我們銀行存款的減少嘛。
嗯,外帳的銀行存款帳怎么處理好一點?
銀行存款帳戶下設xx銀行,在xx 銀行下可設xx資金嗎?
你好,老師,結(jié)帳時,銀行存款有赤字,
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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清明風 追問
2018-04-01 13:49
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2018-04-01 13:51
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江老師 解答
2018-04-01 14:51
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