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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-11-16 10:25

這是我百度的答案,我想確認一下對不對 就按照這個來嗎?

羅老師 解答

2015-11-16 10:24

就是你上面的分錄,請問有什么問題呢?

羅老師 解答

2015-11-16 10:26

上面的分錄是正確的。

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相關問題討論
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 后面那個是計入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
你好,是的 附加稅,借方計入稅金及附加核算,不需要設置明細,貸方計入應交稅費核算,設置明細稅種核算
2017-03-02 15:14:30
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等 支付的時候,借 應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
你好 還有一步 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
2020-01-10 15:21:47
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-01-08 14:35:08
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