新公司首次辦理社保,需要準備哪些手續(xù)?和流程?
╰★ Helen
于2018-03-30 16:31 發(fā)布 ??1683次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
相關(guān)問題討論

你好,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,法人代表身份證,購買人員的身份證,去社保局填表辦理登記就是了
2018-03-30 16:31:39

你好,工資表,勞動合同,參保人員的殘暴申請表,營業(yè)執(zhí)照等
2018-06-25 14:12:25

外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程
一、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi),準備以下出口退稅單證,用于出口退稅申報。主要包括: 1、出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用);
2、出口形式發(fā)票(INVOICE);
3、購進貨物的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián),并應(yīng)自開票之日起3個月內(nèi)辦理認證手續(xù))或分批單;
4、外匯核銷單(出口退稅聯(lián));
5、主管稅務(wù)機關(guān)要求提供的其他資料。
二、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口后,及時取得出口貨物報關(guān)單,并登錄電子口岸,查詢比對出口信息與紙質(zhì)報關(guān)單是否一致。若一致,應(yīng)在每個工作日的上午8:00至下午16:00向國稅局提交電子信息。
三、根據(jù)主管稅務(wù)機關(guān)要求,使用指定的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報軟件錄入出口退稅信息,生成出口退稅申報數(shù)據(jù),傳遞至軟盤。
四、整理、裝訂出口退稅報表、單證成冊,在規(guī)定的申報時間內(nèi)辦理出口退稅正式申報。若申報數(shù)據(jù)準確、單證無誤、報表一致,則通過審核,轉(zhuǎn)入審批環(huán)節(jié);若存在需要調(diào)整、更正的數(shù)據(jù)或單證及報表,則應(yīng)按主管稅務(wù)機關(guān)的要求進行處理。
五、對于已經(jīng)審批完畢的出口貨物,主管稅務(wù)機關(guān)將按法定程序辦理退庫手續(xù)。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)銀行退轉(zhuǎn)的出口退稅退付憑證進行賬務(wù)處理,至此申報完畢。
附:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報錄入的操作流程
基本要求:
1、申報軟件:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版(該軟件從本網(wǎng)站下載、安裝,并進行系統(tǒng)維護,之后方可操作使用)
2、申報系統(tǒng)安裝路徑:c:/出口退稅/出口退稅申報系統(tǒng)10.0版
3、拷取或下載認證發(fā)票信息的保存路徑:A:/出口退稅/認證發(fā)票信息
4、網(wǎng)上下載預審反饋信息的保存路徑:c:/出口退稅/審核反饋信息
(注:以上內(nèi)容可以根據(jù)個人習慣自行設(shè)置,出口退稅稅種僅指增值稅,以下僅指出口退稅申報而不包括單證申報,由于出口退稅遠程申報系統(tǒng)和出口退稅申報軟件的不斷更新,以下內(nèi)容可能會存在變動的地方,請注意查詢最新通知。)
第一步:進入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版,所屬期為200901
第二步:錄入出口退稅出口明細數(shù)據(jù):
選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”,點擊“新增”
關(guān)聯(lián)號:2009010001(共10位200901為年月00001為錄入序號)
部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算,則此為空
申報年月:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成
申報批次:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),也可輸入1后回車生成
序號:同一關(guān)聯(lián)號下多項進貨的順序號,0001(4位),也可輸入1后回車生成
進料登記冊號:非進料加工業(yè)務(wù),此處為空
出口發(fā)票號:出口形式發(fā)票(INVOICE)的號碼
報關(guān)單號:報關(guān)單上海關(guān)編號的后9位+0+報關(guān)單上列示的出口商品項號(01)共12位
出口日期:報關(guān)單上的出口日期
美元離岸價:出口商品的出口美元離岸價,幣種及成交方式不一致的,需要換算。
核銷單號:見報關(guān)單上的批準文號
商品代碼:出口商品的商品編號
商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成
單位:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號自動生成
出口數(shù)量:報關(guān)單上出口商品的數(shù)量
實退稅數(shù)量:系統(tǒng)自動生成
平均單價:同上
出口進貨金額:同上
退稅率:同上
退增值稅稅額:同上
退消費稅稅額:同上
代理證明號:“代理出口證明”的編號+01
遠期收匯證明:遠期收匯證明的編號
備注:
標識:
申報標志:
調(diào)整標志:
回車后,系統(tǒng)提示,點擊“保存”則保存此筆記錄,點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。
出口明細數(shù)據(jù)錄入完畢后,點擊“審核認可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點擊“確認”,則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設(shè)置為“R”
點擊“退出”,回出主界面。
第四步:錄入出口退稅購進明細數(shù)據(jù)
選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”,點擊“增加”
關(guān)聯(lián)號:2009010001(10位)
稅種:V(此處僅指增值稅)
部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算,則此為空
申報年月:系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動填,如2009年1月,則填200901(6位)
申報批次:當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01(2位),第2次申報為02,依次類推
序號:同一關(guān)聯(lián)號下多項進貨的順序號,0001(4位),依次類推
發(fā)票號碼:購進貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字(8位),回車后自動生成以下項目
發(fā)票代碼:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認證發(fā)票信息自動生成
進貨憑證號:同上
分批批次:同上
供貨方納稅號:同上.
發(fā)票開票日期:同上
商品代碼:此票貨物對應(yīng)出口報關(guān)單上的編號,回車后自動生成以下項目
商品名稱:系統(tǒng)自動生成
單位:同上
數(shù)量:根據(jù)購進增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報數(shù)量來填寫,注意保證單位同以上單位一致
計稅金額:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認證發(fā)票信息自動生成,如果是分批單時,此處要填分批單上本次申報金額。
法定征稅稅率:同上
稅額:同上
退稅率:系統(tǒng)自動生成
可退稅額:同上
專用稅票號:無則空
備注:在填寫出口貨物輔料時,數(shù)量為零,此處填WT。
回車后,系統(tǒng)提示,點擊“保存”則保存此筆記錄,點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。進貨明細數(shù)據(jù)錄入完畢后,點擊“審核認可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點擊“確認”,則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設(shè)置為“R”, 點擊“退出”,回到主界面。
第五步:初審
選擇“數(shù)據(jù)加工處理/進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”,彈出“文本查看器”
若存在進貨與出口數(shù)量不匹配的情況,會給出具體的關(guān)聯(lián)號,并在進貨及出口數(shù)據(jù)的標識欄出現(xiàn)E的錯誤標志。出現(xiàn)該種情況,則需要修改進貨或出口數(shù)據(jù),保證進貨與出口數(shù)量一致,修改之后還要注意進行“審核認可”,來修正數(shù)據(jù)標識上的“E”狀態(tài)。注意無論是進貨及出口是一方面出錯,還是兩方面出錯,修改后雙方都需要重新做“審核認可”。無錯誤,點“關(guān)閉”即可。
選擇“數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查”,彈出“文本查看器”
正常情況下,出現(xiàn)換匯成本檢查通過的結(jié)果,點“關(guān)閉”即可
可能出現(xiàn)換匯成本高或低的情況,一般不影響申報
若出現(xiàn)未找到換匯成本檢查數(shù)據(jù),則是因為做進貨及出口明細數(shù)據(jù)錄入后未做審核認可標志或前一步數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查出錯或修改后未做審核認可檢查來訂正數(shù)據(jù)標識上的“E”
選擇“數(shù)據(jù)加工處理/預申報數(shù)據(jù)一致性檢查”,彈出“文本查看器”
正常情況下,出現(xiàn)預申報數(shù)據(jù)一致性檢查通過的結(jié)果,點“關(guān)閉”即可
若出現(xiàn)不一致的結(jié)果,則需要修改申報明細數(shù)據(jù)。
第六步:生成預申報數(shù)據(jù)
選擇“數(shù)據(jù)加工處理/生成預申報數(shù)據(jù)”,彈出“生成預申報軟盤”對話框,若是退稅申報,則選擇“退稅申報”,關(guān)聯(lián)號<=后,輸9個9若是單證申報,則選擇“單證申報點“確定”出現(xiàn)文本查看器,沒有錯誤則無內(nèi)容顯示,點擊“關(guān)閉”出現(xiàn)“生成申報軟盤”對話框,①若是稅務(wù)局支持網(wǎng)上遠程預審,則選擇“遠程申報”,下面的路徑系統(tǒng)自動給出,其結(jié)果是打開一個出口退稅網(wǎng)頁,根據(jù)企業(yè)上傳的預審數(shù)據(jù),稅務(wù)局遠程進行預審,并反饋預審信息,下載后企業(yè)可以根據(jù)反饋信息進行相關(guān)處理;②若是需要到稅務(wù)局進行預審,則選擇“本地預審”,路徑是A:,其需要進行預審數(shù)據(jù)被保存到軟盤上。企業(yè)攜帶軟盤到所屬稅務(wù)局進行預審。點擊“確定”彈出“生成預申報數(shù)據(jù)”窗口,顯出預申報數(shù)據(jù)存放路徑,以供遠程申報上傳使用
第七步:遠程預審:登錄出口退稅遠程申報系統(tǒng)
選擇“預審數(shù)據(jù)上傳”,輸入相關(guān)信息點擊“瀏覽”,通過預申報數(shù)據(jù)存放路徑找到預申報數(shù)據(jù)文件,點擊“上傳”,提示“上傳成功”。
選擇“查詢下載信息”,找到已經(jīng)預審完成的反饋信息后,點擊“下載”,選擇“保存”下載文件,保存路徑為“C:/出口退稅/審核反饋信息”,點擊“保存”。由于每次退稅預審反饋的文件名都是相同的,但其內(nèi)容不同,所在當其提示“是否替換它”時,選擇“是”。
第八步:預審反饋信息處理,進入出口退稅申報系統(tǒng)10.0版
選擇“預審反饋處理/退稅申報預審信息接收”,在彈出的“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”對話框中,根據(jù)前一步稅務(wù)機關(guān)預審反饋信息下載保存的路徑,選擇選擇目標是否讀入”時,選擇“是”,彈出“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”存放路徑的對話框(無須更改),點擊“確定”,彈出“確定讀入上列數(shù)據(jù)嗎?”,選擇“是”,系統(tǒng)提示“成功讀入”,選擇“確定”
選擇“預審反饋處理/退稅預審信息處理”,顯示具體的反饋信息,企業(yè)根據(jù)反饋信息來具體處理申報數(shù)據(jù),比如說數(shù)據(jù)不正確的修改數(shù)據(jù),電子信息未到的等待信息齊全等等。
如果沒有影響正式申報的問題,就可以進行下一步,確認正式申報數(shù)據(jù)了。
第九步:確認正式申報數(shù)據(jù)
選擇“預審反饋處理/確認正式申報數(shù)據(jù)”,
第十步:生成正式申報數(shù)據(jù)
打印進貨明細表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢”,點擊“擴展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數(shù)為“2”打印出口明細表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”,點擊“擴展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數(shù)為“2”
注:如果選擇“打印到EXCEL”,則生成的報表為A4紙大??;如果選擇“打印報表”,則生成的報表為B4或A3紙型大小
打印匯總表:選擇“退稅正式申報/查詢本次申報數(shù)據(jù)/退稅匯總申報表錄入”,點擊“增加”,申報年月為“200901”,批次為“01”,以下內(nèi)容自動生成,點擊“保存”。點擊“打印報表”按鈕,選擇“打印到EXCEL”,點擊“打印”,份數(shù)為“4”,紙型為A4大小
生成正式申報軟盤:選擇“退稅正式申報/生成退稅申報軟盤”,彈出“退稅申報軟盤”對話框,選擇申報路徑為“本地申報”,路徑為“A”
第十步:正式申報
申報資料:裝訂報表封皮(1份)(需加蓋企業(yè)公章)
出口退稅匯總申報表(3份,其中1份裝訂) (需加蓋企業(yè)公章)
進貨明細申報表(1份) (需加蓋企業(yè)公章)
出口明細申報表(1份) (需加蓋企業(yè)公章)
增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))或分批單
出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)
出口商品專用發(fā)票
外匯核銷單(出口退稅聯(lián))
正式申報軟盤
補充:
建議:最好去參加當?shù)囟悇?wù)部門組織的出口退稅培訓。
2016-08-26 11:53:38

報稅資料:
主要有你的運費資料,增值稅專用發(fā)票資料(進項、銷項),財務(wù)報表(月),其他開據(jù)的發(fā)票(服務(wù),增值稅普通發(fā)票)的資料。
有三種報稅方法:
(1)人工操作法:你拿會計做好的報表,去稅務(wù)局通過窗口交給稅務(wù)人員報稅。
(2)電話操作法:你按報表的金額,跟著電話中的語音提示一步步輸入數(shù)據(jù)報稅。
(3)電腦操作法:在稅務(wù)局企業(yè)交稅網(wǎng)按提示交稅即可。其中“電腦編碼”是在你單位申請電腦交稅時,稅務(wù)局給的一個固定的號。
報稅流程:
(1)一般(1-10日)每月初為抄稅期,抄稅很簡單,現(xiàn)在都是稅控機開票,將金稅卡插到與稅控機連接的電腦上,打開開票軟件點擊抄稅就可以了,很簡單,你可以親自操作一下。
(2)將進項稅和銷售發(fā)票清單打印出來:進項是從認證已經(jīng)通過時打印,銷售發(fā)票清單是從稅控機中打印。
(3)根據(jù)打印清單填寫各種報表,同時要有申報月份的會計報表。
將以上資料蓋好章,直接送到你公司所屬的國稅局,直接申報(一式兩份)。
由于地域不同具體情況可以咨詢當?shù)囟悇?wù)部門。
2016-07-07 21:24:53

你好,需要準備
1、準備材料:提供營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證及復印件各一份,職工身份證及復印件一份,一寸免冠近照3張。
2、辦理登記:到當在社會保險經(jīng)辦機構(gòu)填報用人單位社會保險登記表、職工增減表、企業(yè)職工社會保險登記表。
3、企業(yè)職工社會保險不受戶口所在地影響,只考慮就業(yè)地,在就業(yè)地參保。
4、對已參保的法人和職工可以由社保經(jīng)辦機構(gòu)辦理轉(zhuǎn)移。
2019-01-16 11:50:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息