
1-8月收入總額:8748907.52 9月收入含稅金額1650434、怎么算進(jìn)項稅額多少驗證
答: 你好,你單位增值稅稅負(fù)率是多少,之前已經(jīng)繳納了多少增值稅?
進(jìn)項稅額的運(yùn)費(fèi)為什么這樣算??為什么是(1-11%),不是含稅換算成稅額應(yīng)該是含稅金額*(1-11%)*11%嗎??求解
答: 應(yīng)該是運(yùn)費(fèi)乘以*0.11
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假如開票含稅金額680萬,10%稅率,1%稅負(fù) 需要別人開給多少進(jìn)項票 別人是16%稅點(diǎn) , 銷項稅額680萬÷1.1×0.1=618181.81,假如需進(jìn)項稅額450萬÷1.16×0.16=620689.65 大概相差2507元左右 , 算的是這么多
答: 您好 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 銷售收入=6800000/1.1=6181818.18 銷項稅額=6181818.18*0.1=618181.812 (618181.81-進(jìn)項稅額)/6181818.18=1% 進(jìn)項稅額=556363.63元
比如買了9000的貨 不含稅金額 7964.6 稅額1035.4,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做
比如買了9000的貨 不含稅金額 7964.6 稅額1035.4,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做
進(jìn)項發(fā)票的不含稅金額需要分期攤銷,那這張發(fā)票的進(jìn)項稅額認(rèn)證之后是一次性可以抵扣還是也要分期抵扣呢?
請問老師 注會題:a公司買東西,支付給運(yùn)輸公司1000元運(yùn)費(fèi),按理說這是含稅的吧,為什么算進(jìn)項稅額的時候不除以1.11再乘以11%呢


cc 追問
2015-11-17 09:14
羅老師 解答
2015-11-16 10:22
羅老師 解答
2015-11-16 15:44
羅老師 解答
2015-11-17 11:47