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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-02-26 17:59

你好!你可以用申報表來

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:00

如何還沒有申報 是不是就不用先計提呢?

宋生老師 解答

2024-02-26 18:02

你好!是的。還沒有申報就先不用計提

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:02

請問如果寫計提的分錄么? 是外貿(mào)型出口企業(yè)

宋生老師 解答

2024-02-26 18:03

你好!你是說計提退稅的分錄是嗎

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:04

是的 就是計提退稅的分錄 外貿(mào)型出口企業(yè)

宋生老師 解答

2024-02-26 18:05

你好!
  1.計算應(yīng)退稅額:
  2.確認免抵稅額:
  3.收到退稅款:

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:06

你好是  記賬分錄呀 計提的時候 這個分錄怎么寫???外貿(mào)型出口企業(yè)

宋生老師 解答

2024-02-26 18:07

計算應(yīng)退稅額:
借:應(yīng)收補貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額)
貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)
確認免抵稅額:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額)
貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額)
收到退稅款:
借:銀行存款
貨:應(yīng)收補貼款-出口退稅

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:08

科目是 其他應(yīng)收賬款  還是應(yīng)收賬款??

宋生老師 解答

2024-02-26 18:08

你好!其他應(yīng)收款科目

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:10

所以您寫的分錄是對的還是錯的呢?

宋生老師 解答

2024-02-26 18:11

你好!計算應(yīng)退稅額:
借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額)
貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)
確認免抵稅額:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額)
貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額)
收到退稅款:
借:銀行存款
貨:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款-出口退稅
這樣更清楚一點

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你好!你可以用申報表來
2024-02-26 17:59:22
采購入庫:需要合同、發(fā)票、入庫單的
2020-11-06 11:30:41
你好,是記賬憑證的號碼
2017-06-28 16:49:25
你好 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額)
2018-08-01 14:27:27
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額)
2016-06-11 13:56:00
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