老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報(bào)表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

我現(xiàn)在用的是用友T3,由于以前損益結(jié)轉(zhuǎn)(管理費(fèi)用)的時候,都沒有用程序自帶的損益結(jié)轉(zhuǎn),而我手工輸入了管理費(fèi)用—其他作的結(jié)平了,致使管理費(fèi)用其他的三級科目有余額,現(xiàn)在我想用軟件自動轉(zhuǎn),可是數(shù)目又不對了,我查了下,可能是把以前的數(shù)都一塊轉(zhuǎn)了,可這樣帳雖然平了,可科目匯總表的管理費(fèi)用借貸就不平了,這有什么辦法嗎
答: 你原來結(jié)轉(zhuǎn)時是借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用-其他,現(xiàn)在做紅沖。再自動結(jié)轉(zhuǎn),將明細(xì)科目結(jié)平。
老師幫我看一下。我最后的數(shù)為什么不平,是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯了嗎
答: 你是本年利潤有余額嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我剛才發(fā)現(xiàn)2019年我期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了三次,這該咋整啊
答: 你好!金額有錯誤嗎?什么原因造成的?影響你們最終的本年利潤金額了嗎?