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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-02-24 15:41

你好,從新建賬就可以!先有實(shí)收資本和銀行存款

憶兮 追問(wèn)

2024-02-24 15:45

那100萬(wàn)我入了實(shí)收資本的話不就是意味著銀行存款應(yīng)該有100萬(wàn)嘛,可現(xiàn)在銀行賬上實(shí)際是0,這個(gè)不是不相符嘛

暖暖老師 解答

2024-02-24 15:48

那有有驗(yàn)資報(bào)告證明錢進(jìn)來(lái)了

憶兮 追問(wèn)

2024-02-24 15:56

嗯,是的,這個(gè)錢是進(jìn)來(lái)過(guò)的,后來(lái)經(jīng)營(yíng)應(yīng)該是用掉了,那現(xiàn)在我新建賬的話,做一筆實(shí)收資本進(jìn)來(lái),同時(shí)做了一筆銀行存款進(jìn)來(lái),這樣報(bào)表上會(huì)顯示有銀行存款100萬(wàn),但實(shí)際是沒(méi)有的,我是不是還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)讓報(bào)表上的銀行存款和實(shí)際的銀行余額是一致的呢?

暖暖老師 解答

2024-02-24 15:59

單筆支出也沒(méi)這大???你看看流水吧

憶兮 追問(wèn)

2024-02-24 16:12

老師,我即便看了幾年前的流水,知道這100萬(wàn)都是租辦公室、開(kāi)工資等等用掉了,但我現(xiàn)在也應(yīng)該沒(méi)有辦法把過(guò)去發(fā)生的業(yè)務(wù)記到現(xiàn)在新開(kāi)的賬里的,那么有沒(méi)有可能我先不管這100萬(wàn),不把他體現(xiàn)在新建的賬里以及報(bào)表里呢?這樣會(huì)不會(huì)有什么影響?

暖暖老師 解答

2024-02-24 16:13

那實(shí)收資本也不可能是零啊

憶兮 追問(wèn)

2024-02-24 16:17

所以,老師我該怎么辦呢,只能計(jì)入實(shí)收資本,讓賬上一直掛著100萬(wàn)的銀行存款嗎?

暖暖老師 解答

2024-02-24 16:20

借其他應(yīng)收款貸實(shí)收資本

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你好,從新建賬就可以!先有實(shí)收資本和銀行存款
2024-02-24 15:41:54
<p>借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸;應(yīng)付股利</p><p>作出股東會(huì)決議分紅,就可以轉(zhuǎn)入股東賬戶 的</p>
2016-07-28 13:44:04
注銷了,你就不存在合并報(bào)表了 期初數(shù)據(jù)不變,期末合并報(bào)表就不合并注銷子公司了
2019-09-18 17:33:17
你好,銀行存款數(shù)據(jù)是需要做到一致的
2019-03-28 11:32:12
您好,這個(gè)收入做賬的時(shí)候要分項(xiàng)目入賬 然后再做個(gè)項(xiàng)目帳 分合伙人
2019-12-03 10:45:48
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