2017年10月份我司簽訂了一個(gè)燃燒機(jī)買賣合同,總價(jià)8萬(wàn)元,合同約定在收到95%的貨款后向買方提供增值稅發(fā)票,截至現(xiàn)在我們只收到了70%的貨款,我當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做收入的賬務(wù)處理,只做了收款的賬務(wù)處理,今天得知剩下的貨款要在18年年底才能收上,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在做2018年3月份賬時(shí)確認(rèn)無(wú)票收入等后續(xù)開(kāi)票后再?zèng)_可以嗎?還是說(shuō)怎么調(diào)整去年的賬目,請(qǐng)老師指點(diǎn)
香水百合
于2018-03-29 14:20 發(fā)布 ??1023次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-03-29 14:36
您好,可以的?,F(xiàn)在做2018年3月份賬,時(shí)確認(rèn)無(wú)票收入等后續(xù)開(kāi)票后再?zèng)_?;蛘卟淮_認(rèn)收入,等收到95%的款開(kāi)票時(shí)再確認(rèn)收入。
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您好!這種小額的維修費(fèi)直接就計(jì)入管理費(fèi)用或制造費(fèi)用就可以了,然后計(jì)提增值稅進(jìn)項(xiàng),可以抵扣。即 借:管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-06-15 12:18:10

您好,您您年末是有留抵稅額的情況下,是不需要做第六個(gè)分錄,您第八個(gè)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-04 16:46:58

借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2016-05-19 14:30:25

您好,可以的。現(xiàn)在做2018年3月份賬,時(shí)確認(rèn)無(wú)票收入等后續(xù)開(kāi)票后再?zèng)_。或者不確認(rèn)收入,等收到95%的款開(kāi)票時(shí)再確認(rèn)收入。
2018-03-29 14:36:41

同學(xué)你好
紅字發(fā)票的處理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
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香水百合 追問(wèn)
2018-03-29 14:41
老王老師 解答
2018-03-29 14:44