
對(duì)于預(yù)付,應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,如何調(diào)賬,?可不可以調(diào)整到未分配利潤(rùn)里面
答: 您好,可以的,但是不規(guī)范,可以先調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入,或者營(yíng)業(yè)外支出,再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目的。
注銷(xiāo)的,賬面只剩下其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)如何調(diào)整
答: 你好!你們注冊(cè)資金繳納齊了嗎?做實(shí)收資本拿錢(qián)進(jìn)來(lái)在付款平其他應(yīng)付款,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,可以通過(guò)直接對(duì)沖調(diào)賬的方式把應(yīng)收和預(yù)收,應(yīng)付和預(yù)付,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目里同單位的余額對(duì)沖調(diào)整嗎?
答: 你好,是同一個(gè)人的可以直接對(duì)沖 往來(lái)科目

