老師上個月科目掛錯了已經(jīng)結(jié)賬了怎么調(diào)整呀! 上個月做的賬是 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 原本該做的賬是 借管理費(fèi)用租賃費(fèi) 貸銀行存款
優(yōu)雅的柚子
于2024-02-19 09:53 發(fā)布 ??219次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2024-02-19 09:54
你好,你說的是2024年1月的還是2023年12月的賬務(wù)處理?
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你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27

不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52

這個的話,要通過應(yīng)付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06

您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-02-19 10:02
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2024-02-19 10:04