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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-02-18 09:07

那我在編制23年1月份的合并報(bào)表的時(shí)候1000編制

。 追問

2024-02-18 09:13

那800差額放到哪里去呢?借是什么  貸是什么  因?yàn)楝F(xiàn)在單體報(bào)表是不平衡的就是差這個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額

暖暖老師 解答

2024-02-18 09:14

以前這個(gè)差額正確的分錄是什么

。 追問

2024-02-18 09:20

以前是:1月
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅  200
貸:以前年度損益調(diào)整   200
借 :以前年度損益調(diào)整200 
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 200

在23年12月份的時(shí)候  這個(gè)科目就變成了
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅  1000
貸:以前年度損益調(diào)整   1000
借 :以前年度損益調(diào)整1000
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000

那現(xiàn)在我做1月份合并報(bào)表的時(shí)候 確認(rèn)了1000元,那800差額提前確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1000元嗎?

暖暖老師 解答

2024-02-18 09:26

你這個(gè)科目就要平了都

追問

2024-02-18 09:29

所以,老師怎么做呢?是我上面說的那樣提前確認(rèn)以前年度損益調(diào)整嗎?還是?

暖暖老師 解答

2024-02-18 09:32

不需要額外的賬務(wù)處理了現(xiàn)在

。 追問

2024-02-18 09:33

不需要我不平啊?我1月份確認(rèn)了1000元  我還有800差額呢?本來1月份以前年度損益是200的哦  現(xiàn)在變成了我提前確認(rèn)了那800呀

暖暖老師 解答

2024-02-18 09:35

你這里就是應(yīng)交稅費(fèi)有余額,你需要退稅沖平這樣看分錄是

追問

2024-02-18 09:37

這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提往年的企業(yè)所得稅哦,不是退稅哦

暖暖老師 解答

2024-02-18 09:38

那你的分錄錯(cuò)了,補(bǔ)提應(yīng)該是
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅

。 追問

2024-02-18 09:39

老師,我還是沒有理解,如果不是應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目呢,是生產(chǎn)成本呢?

暖暖老師 解答

2024-02-18 09:39

那那個(gè)科目是什么?原材料還是庫存商品名?

。 追問

2024-02-18 09:44

那你的分錄錯(cuò)了,補(bǔ)提應(yīng)該是
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅

老師 這個(gè)分錄是你這樣的 我寫錯(cuò)了,那現(xiàn)在我怎么調(diào)呢這個(gè)差額

暖暖老師 解答

2024-02-18 09:45

你把分錄全部反過來寫需要,兩個(gè)分錄都分過來
借借以前年度損益調(diào)整1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅1000


借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000
貸借以前年度損益調(diào)整1000

暖暖老師 解答

2024-02-18 09:46

實(shí)際繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅1000
貸銀行存款1000

。 追問

2024-02-18 09:49

那老師,說白了,我現(xiàn)在把那個(gè)差額800  是要提前確認(rèn)以前年度損益調(diào)整的意思對(duì)吧?就是本來是200的  我現(xiàn)在確認(rèn)了1000以前年度損益調(diào)整,那我就要把;另外800的差額提前確認(rèn)了對(duì)吧 這樣才對(duì)的意思嗎

暖暖老師 解答

2024-02-18 09:50

是的,實(shí)際繳納時(shí)這個(gè)分錄就全部平了

。 追問

2024-02-18 09:50

我明白了,謝謝老師

暖暖老師 解答

2024-02-18 09:50

不客氣,祝你新年快樂

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