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送心意

apple老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2024-02-07 10:23

同學(xué)你好!
方便開賬的話,把它調(diào)整在2023年12月
不方便開賬的話,就調(diào)整在2024年2月   也行
只是會計科目錄錯,不影響損益

解憂????童樂 追問

2024-02-07 10:27

不能反結(jié)賬了,那我現(xiàn)在要做的會計分錄是什么呢?

apple老師 解答

2024-02-07 10:29

同學(xué)你好!
上年用的會計分錄是 什么,今年 就做相反的  分錄  

解憂????童樂 追問

2024-02-07 10:41

例如:上年,借:管理費用1,貸:其他應(yīng)付款1,今年,借:以前年度損益調(diào)賬(研發(fā)費用)1,貸:管理費用-1還是以前年度損益調(diào)整(管理費用)-1?

apple老師 解答

2024-02-07 10:45

同學(xué)你好!
1)正確的做法,假如1500元
借:以前年度損益調(diào)賬(研發(fā)費用)1500
貸:以前年度損益調(diào)整(管理費用)1500


2)因為,兩個都是 費用類科目,做成如下分錄,也不會錯
借:研發(fā)費用  1500
貸:管理費用   1500


如果金額不大, 
就按照第2個做,就行的

解憂????童樂 追問

2024-02-07 10:51

因為是2個損益類科目跨年之間數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,所以只是用到以前年度損益調(diào)整這個科目,不用涉及到利潤分配-未分配利潤對吧?

apple老師 解答

2024-02-07 10:52

同學(xué)你好,理解的完全正確
 因為,對利潤沒有影響, 所以,不涉及 利潤分配  這個會計科目

解憂????童樂 追問

2024-02-07 10:57

收到,謝謝老師指點

apple老師 解答

2024-02-07 10:58

不客氣,同學(xué),老師應(yīng)該的,

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同學(xué)你好! 方便開賬的話,把它調(diào)整在2023年12月 不方便開賬的話,就調(diào)整在2024年2月 也行 只是會計科目錄錯,不影響損益
2024-02-07 10:23:02
你好,不是所有研發(fā)費用都可以加計扣除
2024-04-17 12:30:48
你好? ? ? ? 反結(jié)賬去改下??
2021-06-23 09:08:17
同學(xué)你好 你就把之前做到管理費用的金額用紅字沖掉,然后做到管理費用-研發(fā)費用里面。 就是借:管理費用-研發(fā)費用 借:管理費用-相關(guān)費用(看當(dāng)時入賬的明細科目)(紅字)
2020-12-10 11:40:43
您的問題是什么?
2017-08-06 21:20:40
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