
老師,問一下,我們公司高新企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)增值稅加計(jì)遞減5%,所以我的增值稅和稅金及附加全部抵減了,那這個(gè)分錄我要怎么做,比如我應(yīng)交稅額是20000,由于這個(gè)政策,所以我現(xiàn)在不需要交這個(gè)20000,那這個(gè)20000我能計(jì)入營業(yè)外收入嗎
答: 你好這個(gè)需要計(jì)入營業(yè)外收入核算
老師請問營業(yè)外收入要計(jì)提增值稅和營業(yè)稅金及附加嗎
答: 你好,具體的是什么營業(yè)外收入?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請問營業(yè)外收入要計(jì)提增值稅和營業(yè)稅金及附加嗎
答: 對于營業(yè)外收入來說,增值稅和營業(yè)稅及附加并不會(huì)進(jìn)行計(jì)提,這是針對營業(yè)收入用于計(jì)稅的。但是要注意的是,如果營業(yè)外收入的來源是跟營業(yè)收入相關(guān)的,那么就應(yīng)該按照營業(yè)收入的稅率來收取稅款,同時(shí)也要履行增值稅的申報(bào)義務(wù)。此外,如果該營業(yè)外收入的來源不是跟營業(yè)收入相關(guān)的,那么就不會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)費(fèi)用。拓展知識:因?yàn)橹袊臏p稅政策,不同企業(yè)的增值稅計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同,企業(yè)在繳納稅款時(shí)要合理利用營業(yè)外收入可以獲得的減稅優(yōu)惠,從而節(jié)省稅款。

