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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-27 09:07

現(xiàn)在是認(rèn)繳制,可以沒有實(shí)收資本,而有股東墊款,計(jì)入其他應(yīng)付款科目。 
可以由股東墊款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的。

詩詩老師 追問

2018-03-27 09:40

先做賬到時負(fù)數(shù)多少現(xiàn)金再做張實(shí)收資本的單或張其他應(yīng)付款的單嗎?還是做前期先做收入進(jìn)來

張艷老師 解答

2018-03-27 09:41

是這樣的,開始公司賬上沒有錢,可以由股東墊資進(jìn)行經(jīng)營的,借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款---股東 
或有收入的話,也可以形成資金來源。

詩詩老師 追問

2018-03-27 10:19

@劉老師—追夢:問題是這些錢都是股東他們自己支付出去的有三個股東,這樣怎么做呀

張艷老師 解答

2018-03-27 10:21

很簡單的,只要是股東墊款的支出,就計(jì)入其他應(yīng)付款科目 
比如股東墊款購買辦公用品,借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)   貸:其他應(yīng)付款--股東

詩詩老師 追問

2018-03-27 10:24

@劉老師—追夢:其他應(yīng)付款的 話那這錢不是要還給股東嗎?但是他們是年底分紅要的

張艷老師 解答

2018-03-27 10:26

1、需要?dú)w還給股東,畢竟是借的人家錢嘛 
2、股東分紅不分紅,和計(jì)入其他應(yīng)付款是沒有關(guān)系的。

詩詩老師 追問

2018-03-27 11:10

@劉老師—追夢:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款嗎,借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金,然后月底再轉(zhuǎn)實(shí)收資本。這兩個有什么不一樣嗎?

張艷老師 解答

2018-03-27 11:14

會計(jì)做賬是要按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時的具體情況入賬的,是當(dāng)前時點(diǎn)的事情,不管以后。

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現(xiàn)在是認(rèn)繳制,可以沒有實(shí)收資本,而有股東墊款,計(jì)入其他應(yīng)付款科目。 可以由股東墊款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的。
2018-03-27 09:07:54
你好同學(xué) 是的,現(xiàn)金分配是實(shí)收資本減少 借:實(shí)收資本 貸:銀行存款
2019-08-10 12:22:01
這個最好是銀行投資備注投資款,這個比較好,現(xiàn)在沒有驗(yàn)資,最好是銀行投入做投資款,你這個要是現(xiàn)金,我之前學(xué)員反饋說審計(jì)那邊過不了
2020-03-05 19:47:12
你好 公司的兩個股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓? 公司,不做賬務(wù)處理 (如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓要賬務(wù)處理,上市公司的會計(jì)要累死)
2020-05-13 08:26:24
需要按照實(shí)繳的金額繳納0.05%的印花稅
2019-11-07 10:12:06
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