
管理社保不通過應(yīng)付職工薪酬--社保,分錄是 借管理費用--社保其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 通過應(yīng)付職工薪酬--社保過賬的話,計提是,借管理費用--社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 繳納借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)收款--社保貸:銀行存款這些分錄有沒有寫錯
答: 對的..............
①借:管理費用_社保 979.09 管理費用_公積金 140貸:應(yīng)付職工薪酬_社保 979.09 應(yīng)付職工薪酬_公積金 140 ②借:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 貸:其他應(yīng)付款 497.16 ③借:管理費用_職工薪酬 497.16 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄,怎么調(diào)賬???
答: 你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
282613259我們之前的會計是,借管理費用-工資,貸其他應(yīng)收款-社保 -公積金,應(yīng)付職工薪酬,搞得管理費用-工資,跟應(yīng)付職工薪酬-工資的金額都對不上然后支付社保的時候是,借管理費用-社保 其他應(yīng)收款-社保,貸應(yīng)付職工薪酬-社保 。管理費用-社保跟應(yīng)付職工薪酬-社保的金額也對不上我匯算清繳的時候怎么做呢?
答: 你好!找出差額查明原因,將多計提的在調(diào)整表里調(diào)出來