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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-01-26 14:15

你好以前買的時候是怎么支付的款項?

微信用戶 追問

2024-01-26 14:22

是用銀行支付的

宋生老師 解答

2024-01-26 14:24

你好那你就借固定資產(chǎn) 貸銀行存款

微信用戶 追問

2024-01-26 14:26

那銀行存款跟現(xiàn)在不是對不上嗎?因為現(xiàn)在沒有這筆支出?

宋生老師 解答

2024-01-26 14:26

你好,你之前這個銀行存款支付的時候沒有入過賬。就應該一直都對不上。直到這一次入賬之后才能對得上。

微信用戶 追問

2024-01-26 14:26

之前給的時候,也沒入帳

宋生老師 解答

2024-01-26 14:27

你好,是的呀,所以他就應該一直都對不上了,一直差了這一筆,直到補上這一筆才行。

微信用戶 追問

2024-01-26 14:29

現(xiàn)在是對得上的,因為開始做賬的時候,余額就是跟著銀行的余額開始做賬的,沒有算之前的

宋生老師 解答

2024-01-26 14:30

你好,那你現(xiàn)在這樣子的話,你就只能借固定資產(chǎn)貸營業(yè)外收入了。

微信用戶 追問

2024-01-26 14:34

那不是虛增收入了

宋生老師 解答

2024-01-26 14:35

你好!要么你就承認之前的錯了,要么就按營業(yè)外收入入賬,要么就不入賬。

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錢是不是不用付了?做成盤盈固定資產(chǎn),通過以前年度損益調(diào)整!
2019-07-11 15:05:39
你好,資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)賬面價值=固定資產(chǎn)原值-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準備。
2019-02-13 10:08:50
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2020-05-28 11:00:19
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