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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-25 16:22

你好,提前開具發(fā)票的,就需要在開具發(fā)票確認(rèn)收入,也就是1月份確認(rèn)10萬收入,之后月份不做收入申報(bào)確認(rèn)的

藍(lán)葉CC 追問

2018-03-25 16:48

也就是說,申報(bào)系統(tǒng)的收入數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表的收入數(shù)是無法一致的?這是分開兩條線各走各的嗎?

鄒老師 解答

2018-03-25 19:41

你好,你申報(bào)了多少收入,賬務(wù)上就做多少收入,需要做到二者數(shù)據(jù)一致才可以的

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你好,提前開具發(fā)票的,就需要在開具發(fā)票確認(rèn)收入,也就是1月份確認(rèn)10萬收入,之后月份不做收入申報(bào)確認(rèn)的
2018-03-25 16:22:38
同學(xué)你好 是不含稅金額
2021-10-25 16:23:51
你好,實(shí)踐中這樣都是可以的。
2022-02-25 12:44:19
不包含,同學(xué) 免稅部分計(jì)入營業(yè)外收入~減免稅額
2019-09-19 00:19:40
對于納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品的情況,如果該銷售屬于免稅項(xiàng)目,稅率為0%,在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),可以按照以下步驟填寫: 1. 在申報(bào)表的銷售額欄目中,填寫納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品的銷售金額,即發(fā)票上的金額。 2. 在納稅人應(yīng)納稅額欄目中,填寫0,表示該銷售不需要繳納增值稅。 3. 如果該銷售屬于應(yīng)稅項(xiàng)目的一部分,需要在申報(bào)表中將免稅銷售額與應(yīng)稅銷售額分別填寫。
2024-02-02 16:26:05
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