1月初簽訂的服務(wù)合同,服務(wù)費(fèi)10萬,按照合同期限10個(gè)月分?jǐn)?,每個(gè)月確認(rèn)收入1萬。該服務(wù)費(fèi)的發(fā)票在1月開具10萬。請問在一般納稅人增值稅申報(bào)時(shí),1月的申報(bào)表主表銷售額是10萬嗎?(按照開具發(fā)票金額申報(bào))每個(gè)月在報(bào)表上確認(rèn)的收入和申報(bào)表的銷售額不一致,這如何處理呢?
藍(lán)葉CC
于2018-03-25 16:21 發(fā)布 ??1505次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-03-25 16:22
你好,提前開具發(fā)票的,就需要在開具發(fā)票確認(rèn)收入,也就是1月份確認(rèn)10萬收入,之后月份不做收入申報(bào)確認(rèn)的
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你好,提前開具發(fā)票的,就需要在開具發(fā)票確認(rèn)收入,也就是1月份確認(rèn)10萬收入,之后月份不做收入申報(bào)確認(rèn)的
2018-03-25 16:22:38

同學(xué)你好
是不含稅金額
2021-10-25 16:23:51

你好,實(shí)踐中這樣都是可以的。
2022-02-25 12:44:19

不包含,同學(xué)
免稅部分計(jì)入營業(yè)外收入~減免稅額
2019-09-19 00:19:40

對于納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品的情況,如果該銷售屬于免稅項(xiàng)目,稅率為0%,在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),可以按照以下步驟填寫:
1. 在申報(bào)表的銷售額欄目中,填寫納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品的銷售金額,即發(fā)票上的金額。
2. 在納稅人應(yīng)納稅額欄目中,填寫0,表示該銷售不需要繳納增值稅。
3. 如果該銷售屬于應(yīng)稅項(xiàng)目的一部分,需要在申報(bào)表中將免稅銷售額與應(yīng)稅銷售額分別填寫。
2024-02-02 16:26:05
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藍(lán)葉CC 追問
2018-03-25 16:48
鄒老師 解答
2018-03-25 19:41