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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-01-17 10:54

看一下咱報表填寫的對不對?報表上是按照固定資產(chǎn)凈值來填寫的,就是原值減去累計折舊。

木心 追問

2024-01-17 11:24

這個上一個會計記的,錯的很離譜,比如入賬的固定資產(chǎn)金額是稅前金額,自己錄入固定資產(chǎn)表格的時候錄的是稅后金額,入賬的時候錄的是辦公家具的固定資產(chǎn),錄入固定資產(chǎn)表的時候是電子產(chǎn)品,而且這個計提折舊已經(jīng)計提了半年多了,這種情況還能調(diào)整嗎?

玲老師 解答

2024-01-17 11:26

可以的,有錯誤的可以進行更正調(diào)整。

木心 追問

2024-01-17 11:34

那怎么更正呀?老師可以講一下嗎

玲老師 解答

2024-01-17 11:34

把錯誤的紅沖做上正確的。要是計提的少計提了就是補充計提。

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相關問題討論
你好,此處固定資產(chǎn)清理科目余額是借減貸加,還是借加貸減?——是借加貸減
2020-08-24 16:32:53
你好,只能查一下以前的賬務,看看是從哪個月份開始錯的
2020-03-06 10:55:18
就一個固定資產(chǎn)的話應該是想等
2020-01-11 17:41:14
在報表里面是固定資產(chǎn)-累計折舊
2019-07-21 18:39:20
您好固定資產(chǎn)的就是所有固定資產(chǎn)的原值,累計折舊的是期初累計折舊余額價本期計提對折舊額就等于期末的累計折舊余額
2019-01-12 21:02:47
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