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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2024-01-16 21:04

你好,后期要調(diào)前期數(shù)據(jù),那需要你把差異數(shù)據(jù)500找出依據(jù)補(bǔ)入庫處理

追問

2024-01-16 21:20

但之前賬面的那個總金額100元,是沒有數(shù)量的,這個怎么辦?

小小霞老師 解答

2024-01-16 21:47

那需要補(bǔ)數(shù)量,可以補(bǔ)做一個庫存明細(xì)表附在后面

追問

2024-01-16 22:23

那么,如果:之前賬面庫存總金額為100元(只有一個總金額,是沒有數(shù)量的),實(shí)際庫存為6件*單價10=60元。
這種情況又怎么調(diào)呢?

追問

2024-01-17 07:08

老師早,若看到信息麻煩請回復(fù)一下哈,謝謝!

小小霞老師 解答

2024-01-17 08:52

那你就需要做庫存調(diào)減的呢,一個邏輯你需要找出原因,不能破壞記賬的連續(xù)性

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你好,后期要調(diào)前期數(shù)據(jù),那需要你把差異數(shù)據(jù)500找出依據(jù)補(bǔ)入庫處理
2024-01-16 21:04:15
你好,如果之前沒有抵扣的話,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸庫存商品需要合并到工資交個稅。
2021-12-29 16:03:05
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