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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-03-22 13:40

補(bǔ)計(jì)入去年的賬中,  借:無形資產(chǎn)  貸:預(yù)付賬款    銀行存款   
借:以前年度損益調(diào)整(代替無形資產(chǎn)攤銷計(jì)入的費(fèi)用科目) 貸:累計(jì)攤銷 
借:利潤分配--未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整 
所得稅要做專項(xiàng)申報(bào) 
通過您的描述,就是會(huì)計(jì)或業(yè)務(wù)沒有與對(duì)方及時(shí)溝通,才造成業(yè)務(wù)沒有銜接。

俊秀的秋天 追問

2018-03-22 13:47

老師您好!專項(xiàng)申報(bào)具體指的是把以前年度損益調(diào)整去年部分,調(diào)到去年的利潤表中嗎?遇到這種先預(yù)付,發(fā)票可能幾個(gè)月后到,我們應(yīng)該如何做賬務(wù)處理

張艷老師 解答

2018-03-22 13:52

1、是的   
2、應(yīng)該先確認(rèn)無形資產(chǎn),計(jì)提累計(jì)攤銷。

俊秀的秋天 追問

2018-03-22 13:57

先按實(shí)際確認(rèn),等發(fā)票到了是直接把發(fā)票附到后邊,還是要做處理

張艷老師 解答

2018-03-22 14:09

是的,但是這樣做就一是按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則二是省去跨年調(diào)整了

俊秀的秋天 追問

2018-03-22 14:15

好的 謝謝老師

張艷老師 解答

2018-03-22 14:21

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝!

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你好!你可以計(jì)入他的工資交稅
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你好!按規(guī)定不可以做外賬
2016-10-27 09:24:18
補(bǔ)計(jì)入去年的賬中, 借:無形資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款 銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整(代替無形資產(chǎn)攤銷計(jì)入的費(fèi)用科目) 貸:累計(jì)攤銷 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 所得稅要做專項(xiàng)申報(bào) 通過您的描述,就是會(huì)計(jì)或業(yè)務(wù)沒有與對(duì)方及時(shí)溝通,才造成業(yè)務(wù)沒有銜接。
2018-03-22 13:40:07
您好!按實(shí)際收到的貨物先入,沒有發(fā)票先按送貨單或者收據(jù)入。 您說的賣完才有發(fā)票,是說買進(jìn)來貨物的發(fā)票? 也是先按正常情況做銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本。只是匯算清繳的時(shí)候調(diào)出來沒有發(fā)票的成本。
2016-10-27 09:32:02
同學(xué)你好 這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益
2021-12-29 12:24:59
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