
增值稅免稅申報(bào)表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
免稅產(chǎn)品銷售額是不含稅金額填寫免稅金額嗎?比如平常含稅銷售額是10000,那么增值稅申報(bào)免征增值稅項(xiàng)目銷售額是10000元還是8849.56元(10000/1.13)??
答: 你好,平常含稅銷售額是10000,那么增值稅申報(bào)免征增值稅項(xiàng)目銷售額是8849.56元
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個(gè)體工商戶的免稅銷售額是怎么算的,在增值稅申報(bào)時(shí)有一個(gè)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額要填,比如10月份銷售額是10萬,就要價(jià)稅分離出未稅金額,這個(gè)稅率是按3%算?10/1.03=9.71萬(未稅金額)*3%=0.29萬的(免稅額)
答: 同學(xué)你好,是的,你理解正確。


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2024-01-13 15:02
王雁鳴老師 解答
2024-01-13 15:05
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2024-01-13 15:53
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2024-01-13 16:16