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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-13 14:45

同學(xué)你好,是的,你理解正確。

勤奮的芹菜 追問

2024-01-13 15:02

但是他有一部分開普票了,這部分帶入在報(bào)稅系統(tǒng)里顯示的未稅金額是按1%計(jì)算的,所以我的主營業(yè)務(wù)收入都按1%分離計(jì)算了,而增值稅申報(bào)表里是3%計(jì)算的,這怎么回事?

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 15:05

同學(xué)你好,這是因?yàn)橛袦p免2%的原因。

勤奮的芹菜 追問

2024-01-13 15:07

所以當(dāng)月收入10萬,沒有超過免征額時(shí),按3%價(jià)稅分離計(jì)算主營業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎?3%稅額計(jì)入營業(yè)外收入

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 15:12

同學(xué)你好,對(duì)的,3%稅額計(jì)入營業(yè)外收入。

勤奮的芹菜 追問

2024-01-13 15:34

我在賬里面按3%價(jià)稅分離出來的未稅價(jià)是主營業(yè)務(wù)收入,也按這個(gè)數(shù)來進(jìn)行增值稅申報(bào)?

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 15:34

同學(xué)你好,是的,按這個(gè)數(shù)進(jìn)行申報(bào)。

勤奮的芹菜 追問

2024-01-13 15:43

可我不明白增值稅申報(bào)的時(shí)候已開票不含稅銷售額為什么是按1%價(jià)稅分離,未開票部分那我按多少稅率分離?

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 15:46

同學(xué)你好,因?yàn)殚_票部分,如果超過免稅金額了,要按1%繳納增值稅,所以要先按1%分離,方便計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,未開票部分一樣的處理。

勤奮的芹菜 追問

2024-01-13 15:53

那每個(gè)月做賬時(shí)當(dāng)月在免稅銷售額內(nèi)要按多少稅離價(jià)稅分離做賬?現(xiàn)在的政策統(tǒng)一按3%?如果超過額度又按多少做賬?

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 16:16

同學(xué)你好,目前統(tǒng)一按1%做賬就行了。

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相關(guān)問題討論
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2018-05-13 20:48:35
你好,平常含稅銷售額是10000,那么增值稅申報(bào)免征增值稅項(xiàng)目銷售額是8849.56元
2020-02-14 11:05:31
是的,是免稅產(chǎn)品的銷售 額
2020-02-12 09:48:18
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
2024-01-13 14:45:22
增值稅免稅銷售額如何申報(bào)?
2017-06-07 20:51:08
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